同學(xué),你好,開(kāi)過(guò)票就是有收入的,填寫收入,成本,利潤(rùn)總額,自動(dòng)就出來(lái)所得稅是否繳的金額了。
老師,我是小規(guī)模公司,核定征收,今天才發(fā)現(xiàn)第三季度企業(yè)所得稅有一筆收入填從復(fù)了,本來(lái)8萬(wàn)的,填成16萬(wàn)了,該怎么辦,現(xiàn)在又要申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅,是不是可以扣除上個(gè)季度申報(bào)重復(fù)的那比收入來(lái)申報(bào)?。?/p>
我第三個(gè)季度的企業(yè)所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤,我去稅務(wù)局問(wèn)了現(xiàn)在只能修改第四季度的,第三季度的進(jìn)不去,這樣的情況應(yīng)該怎么辦呢?如果刪掉第四季度的重新申報(bào)的話就算是逾期申報(bào)了,會(huì)影響企業(yè)信用
新公司,上個(gè)季度申報(bào)全部零申報(bào),這個(gè)季度沒(méi)有收入,有一百多萬(wàn)的支出,都沒(méi)有發(fā)票,怎么報(bào)企業(yè)所得稅?。?/p>
剛剛登陸上去,發(fā)票2021年 第四季度的企業(yè)所得稅未申報(bào) 應(yīng)該怎么申報(bào)啊 這個(gè)公司就只是開(kāi)過(guò)票 沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的收入 這樣企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么申報(bào)啊
老師 我們單位上個(gè)月剛剛成立 然后做了稅務(wù)登記 但是銀行那邊還沒(méi)有開(kāi)戶 然后這個(gè)月不是申報(bào)季度的 他要申報(bào)企業(yè)所得稅呢 然后那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額我們應(yīng)該是零 但是他讓填數(shù)呢 這個(gè)企業(yè)所得稅該怎么申報(bào)呢
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?