產(chǎn)品不含稅價格是2330.5加4個點的利潤賣給客戶這個怎么算=2330.5*1.04*(1%2B增值稅稅率)
你好,我想問一下,在我賣一個商品時,含稅價是100萬,如果客戶不要發(fā)票該怎么給客戶核算呢?稅率是13%,是按13個點核減還是按幾個點核減,保證我自己的利潤還是一樣的
老師,問下一個產(chǎn)品不含稅價格是2330.5加4個點的利潤賣給客戶這個怎么算?
老師,我想問下買東西,比如買進來是含稅的價格,賣出去又是不含稅的價格,有的不含稅買進,賣出去含稅,這個要怎么算利潤啊
我們的產(chǎn)品,給客戶定的不含稅價是10元/個,那如果客戶要開票,需要加幾個稅點,怎么算?
我們是一般納稅人 13%發(fā)票,,,關(guān)于私下稅點問題,一般是怎么算的,出貨給客戶,客戶給8個點稅金,然后賣出價不含稅9.9,我應該收客戶多少含稅價,開票不含稅價多少
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
這個什么意思,
沒有看懂這么算的意思
你的銷售是含稅價的哈,凈利潤是不包含在增值稅以內(nèi)的。
我現(xiàn)在知道進價成本,然后在這個基礎上加4個點賣出去怎么算
就是前邊的算法啊,不懂就自己驗算。
我能用售價=成本*(1+利潤率)去算么
可以用能用售價=成本/(1-利潤率)