您好,發票可以不給的。
請問一下購買方收到發票已經認證抵扣,現在我們開紅字信息表給對方開具紅字發票,我們發票已經寄回去給他們了,是不是只要對方重新開的寄給我們就可以
老師對方發票已經驗證了,現在要重新開,是對方開紅字信息表給我就行了吧,發票要給我嗎
對方給我開的發票我認證了,對方說發票開錯了,我需要開紅字信息表,已經認證的發票要還給對方嗎
老師,對方給我方開了發票,我4月已經認證抵扣了,后來對方什么都改了在之后給我方重開了發票,之前的發票我開了紅字信息表,我是否需要把這紅字信息表下載了發給對方?
老師,對方給我方開了發票,我4月已經認證抵扣了,后來對方什么都改了在之后給我方重開了發票,之前的發票我開了紅字信息表,我是否需要把這紅字信息表下載了發給對方?我當時沒發給對方開紅沖發票,現在才發給對方可以不?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎