你好 ;? 合伙企業(yè)按照先分后繳納的 原則; 你們分配 就得繳納的 。這個是避免不了的 ;??
請問老師:我是一家私營企業(yè)的會計,今天有一個會計師事務(wù)所的人告訴我老板:他經(jīng)營的公司投資的200萬元資金,要按百分之二十繳納個人所得稅,老板懵了,因為資金一直用于公司經(jīng)營,全部掛在他的往來名下,目前股東已經(jīng)轉(zhuǎn)為其妻子,公司賬戶已經(jīng)產(chǎn)生了利潤,也沒有分紅。請問:要不要交個人所得稅?
如果我公司是合伙企業(yè),2021年已結(jié)束,我公司賬面利潤有300萬,可是我又不想繳納這么多個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,請問有什么辦法嗎?因為生產(chǎn)經(jīng)營所得稅率太高,35%
老師,公司是有限合伙企業(yè),股東分別是一個自然人一個公司,如果年底利潤是150萬的情況下,那我最終是全部按照150萬的利潤去繳納個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅嗎?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思