您好,是權責發生制先計提
老師,請教,我家公司總拖欠工資,我每個月計提當月工資入費用,而個人收入申報系統按每月實際發放數申報的,比如,20年9月發放了7、8月兩個月,就申報7-8月工資,在7、8月當月沒有發放工資的就零申報收入,這樣做下來,9一12月工資計提了但是沒有發放,我在個稅收入零申報了,今年21年1月發放了,那這個9一12月工資是21年1月申報?對嗎?我覺得好像做錯了,老師,是不是計提后就要申報個稅才對呀?是不是,這個1月申報去年20年12月個稅時就全部申報9一12月工資收入?老師,求教!
老師你好!我公司員工工資都是次月發放上月工資(如:2月發放1月工資)。都是在發放時一并計提的,包括工會經費也是一樣的。 21年1月發放20年12月工資并計提,但是21年2月發放21年1月工資時,員工工資調漲了,請問老師類似這樣的情況在明年匯算清繳中需要調整嗎?還是在今年年末時把12月工資先計提,等明年1月直接發放好?
公司某個員工有些情況跟公司在勞動仲裁,21年12月的工資尚未發放,那么該員工21年12月份的工資需要計提到21年嗎?暫時也不確定會不會發放,還是等到實際發放的時候再計提發放呢
請問在每月計提工資時,如果公司每月發放工資時每人只發放一部分工資,其余的等到年底統一發放(比如某人工資一個月10000,每月公司發放5000,剩余的12*5000等年底發放),這樣的情況下每月計提的時候是只考慮5000的部分嘛,那剩下的5000當月需要入賬嗎?如何入賬呢?想知道具體記賬時怎么處理,謝謝
老師你好,我麻煩問一個問題,就是我們每個月在計提工資的時候我們會計做賬會緊跟著后面有一筆發放工資,但是我們計提工資計提的是當月的,我們一般發放不是在下個月嗎?那這種情況下還要在后面附一張發放工資的嗎?還是他發放工資發放的是上個月的,但是我見很多就是他們做賬的時候都是計提工資,后面緊跟著發放工資,而計提工資和發放工資的錢是一樣的。那他既然已經做了,本月計提,本月發放,但實際他一般很多公司都是下個月才開始發放。
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
到時候發放計算的個稅又不一樣了
您好,發放次月申報個人所得稅