同學你好 有利潤就要交稅
老師好。我公司現收到個人代開發票近百萬元,都是一個人的名字,開的運費45萬,沙石料50萬,他在稅務局已經交過稅,增值稅及附加交了1萬多,還有個人所得稅交了快一萬了,這票合不合規,我還要不要代扣代繳個稅,我打電話稅務局,稅務局說他只要繳稅,就不代扣代繳了,個人能開這么多發票嗎
老師,你好,是這樣的,我們分公司那邊的業務要求收入直接打到總公司,然后我們總公司扣除稅后按照90%轉給分公司負責人,他那邊提供發票給我們,您幫我們看一下,這個操作可以嗎?有沒有什么好的辦法,就是收入我們總公司占1他們9,錢是打給對方個人
老師,我承包了一個電商公司的倉儲,負責打包發貨,對方公司每個月給我打錢還要幫我代扣代繳個人所得稅,稅負好高,我雇了幾個人在倉庫,這些費用可以抵扣我的收入后再交稅嗎?
老師,我個人承包了倉庫發貨這一塊,對方公司每個月公戶打錢給我,稅局可以給我代開發票嗎,我需要交多少稅?
老師,就是我們公司主要是做這種幫商家儲藏商品然后再配送到各個倉的一個大冷庫,我們收商家的主要的費用有裝卸費,配送費,倉儲費,管理費,倉儲費主要根據長城寬乘高,然后有一個體積在乘上每天的庫存的件數,然后再乘上每立方米三塊錢,這樣算每天的倉儲費用的,我們這邊的庫存商品的實有數跟商家總是對不上,我們該怎么做,以后規劃流程呢?我們老板說不用買出入庫單,每天用A4紙打出庫單就行了,然后做一個進出入庫的一個電子臺賬,你覺得這樣可以嗎
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
那我請的這些人發的這些工資可以從我的收入中減掉后才交稅嗎?
對的 利潤繳稅的哦