你好 按照525315.08乘以2.52%這個的
一般納稅人 小微企業(yè) 應納企業(yè)所得稅稅額為100w 的話 需要繳多少企業(yè)所得稅?
老師,小微企業(yè)的一般納稅人利潤總額為525315.08,所得稅應為多少
小微企業(yè)利潤總額為一百萬出頭,企業(yè)所得稅稅率是多少
小微企業(yè)利潤總額為240的,繳納多少企業(yè)所得稅
我公司是一般納稅人,小微企業(yè),2023年利潤總額為426萬,企業(yè)所得稅匯算清繳時要交多少稅?
貿易公司,報關單上貿易術語應該是CFR,錯誤的寫成了CIF,對出口退稅有影響嗎?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳截止到什么時間
老師,采用會計軟件后,登錄憑證,會記科目后,自動生成科目余額表?需要注意哪些?謝謝
小規(guī)模納稅人出租非住宅,一年租金25萬元,租金一次收取,并開了百分之5的普票,請問老師增值怎么交?所得稅怎么樣申報,房產稅,土地使用稅,印花稅怎么樣交?
財管今天為啥選不了倍速 老師
登錄個人所得稅APP,點擊底部菜單欄的“辦&查”選項; 其次,點擊“發(fā)票管理”下的“我的票夾”功能; 然后,進入“我的票夾”后,系統(tǒng)會自動顯示“我購買的”和“我銷售的”兩種歸類方式,自然人的鐵路客票和航空客票將顯示在“我購買的”類目中。 最后,納稅人可以在“我的票夾”內獲取電子客票! 老師,我是通過攜程訂的機票,攜程給我開的經紀代理服務*代訂機票普通發(fā)票,昨天有位老師告訴我獲取機票方式如上,可是我進入個稅按照步驟操作,沒有找到機票,老師知道這是為什么嗎?
公司社保開戶的時候必須要填一個人的信息嗎
申報工商年報時候,社保信息那塊人數(shù)寫的0但是天眼查上出來是社保信息暫無,不是應該顯示人數(shù)是0嗎
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規(guī)模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
如何計算的呢老師
老師,小微企業(yè)所得稅不是在100萬內按照百分之五計算嗎
525315.08乘以2.5% 打錯了 利潤100萬以內的稅率2.5%
直接利潤總額*2.5%嗎老師
如果是150萬呢
是的 100乘以2.5%加上50乘以10%。
老師,4季度的所得稅費用是不是得計提在12月底,然后填入利潤表中
計提所得稅費用后然后結轉至本年利潤,借本年利潤,貸所得稅費用
你好 是的 是這么做的
老師,我9月份交的所得稅費用忘了計提,放在10月份計提和結轉了,那我填該季度的利潤表中本期發(fā)生額填10月份計提的和這次計算的金額嗎
老師,用利潤總額計算出的所得稅是全年的嗎
對的 是的 是這么做的
老師,我9月份的企業(yè)所得稅忘計提,放在10月份計提并結轉了,利潤表中的所得稅費用我應該填利潤總額計算的數(shù)呢,還是加上10月份計提的所得稅費用?
老師,剛才計算的所得稅費用是全年的嗎,那我又加了10月份計提的是不是填錯了?
老師,麻煩回答下可以嗎
不錯 第四季度需要交12月份就是需要計提 10月份也做了計提
老師,您的意思是這兩筆所得稅費用我都要填入利潤表中嗎
是的 需要的 不做不就不對了
可是老師我在申報企業(yè)所得稅報表時,根據(jù)525315.08計算的所得稅費用13132.877,報表自動把10月份我已經計提結轉的1097.36給扣減了
你好,我實在沒看懂你的什么意思啊?所得稅費用季度申報填寫的是十月份到12月份的合計,如果是不對的話,哪里不對,具體的是哪里不對少了哪一個月的?
老師,我再重新給您描述下吧,我10月份計提并結轉了1097.36,然后這個季度根據(jù)本年累計利潤總額算出利潤總額525315.08所得稅費用為13132.88,我填入利潤表所得稅費用的是14230.24,然后申報所得稅報表時,它自動將我之前交的1097.36給扣掉了,我利潤表中有沒有填錯呢,老師
沒有問題,可以的,就是減去之前預交。
如果你計提的多了,你可以紅沖或者是反結賬修改。
老師,我還是有些不明白,我這個季度申報的所得稅費用是這個季度的呢,還是全年的,如果是季度的,為什么要用本年累計營業(yè)收入和成本來計算呢
老師,麻煩給我再解釋下嗎,實務能力有些差,麻煩給我講解下吧,謝謝老師
年累計的利潤總額減去以前年度的虧損,這個余額乘以稅率減去之前季度預交,是你需要具體的所得稅,因為企業(yè)所得稅是根據(jù)您累計來填寫的,不是單純的一個月或者是一個季度。