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Q

老師,小微企業(yè)的一般納稅人利潤總額為525315.08,所得稅應為多少

2022-01-17 18:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-17 18:55

你好 按照525315.08乘以2.52%這個的

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快賬用戶9200 追問 2022-01-17 18:56

如何計算的呢老師

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快賬用戶9200 追問 2022-01-17 18:58

老師,小微企業(yè)所得稅不是在100萬內按照百分之五計算嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-17 18:59

525315.08乘以2.5% 打錯了 利潤100萬以內的稅率2.5%

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快賬用戶9200 追問 2022-01-17 19:03

直接利潤總額*2.5%嗎老師

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快賬用戶9200 追問 2022-01-17 19:03

如果是150萬呢

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齊紅老師 解答 2022-01-17 19:04

是的 100乘以2.5%加上50乘以10%。

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快賬用戶9200 追問 2022-01-17 19:08

老師,4季度的所得稅費用是不是得計提在12月底,然后填入利潤表中

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快賬用戶9200 追問 2022-01-17 19:08

計提所得稅費用后然后結轉至本年利潤,借本年利潤,貸所得稅費用

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齊紅老師 解答 2022-01-17 19:10

你好 是的 是這么做的

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快賬用戶9200 追問 2022-01-17 19:24

老師,我9月份交的所得稅費用忘了計提,放在10月份計提和結轉了,那我填該季度的利潤表中本期發(fā)生額填10月份計提的和這次計算的金額嗎

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快賬用戶9200 追問 2022-01-17 19:25

老師,用利潤總額計算出的所得稅是全年的嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-17 19:29

對的 是的 是這么做的

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快賬用戶9200 追問 2022-01-17 19:31

老師,我9月份的企業(yè)所得稅忘計提,放在10月份計提并結轉了,利潤表中的所得稅費用我應該填利潤總額計算的數(shù)呢,還是加上10月份計提的所得稅費用?

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快賬用戶9200 追問 2022-01-17 19:32

老師,剛才計算的所得稅費用是全年的嗎,那我又加了10月份計提的是不是填錯了?

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快賬用戶9200 追問 2022-01-17 19:33

老師,麻煩回答下可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-17 19:40

不錯 第四季度需要交12月份就是需要計提 10月份也做了計提

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快賬用戶9200 追問 2022-01-17 19:41

老師,您的意思是這兩筆所得稅費用我都要填入利潤表中嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-17 19:43

是的 需要的 不做不就不對了

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快賬用戶9200 追問 2022-01-17 19:43

可是老師我在申報企業(yè)所得稅報表時,根據(jù)525315.08計算的所得稅費用13132.877,報表自動把10月份我已經計提結轉的1097.36給扣減了

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齊紅老師 解答 2022-01-17 19:44

你好,我實在沒看懂你的什么意思啊?所得稅費用季度申報填寫的是十月份到12月份的合計,如果是不對的話,哪里不對,具體的是哪里不對少了哪一個月的?

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快賬用戶9200 追問 2022-01-17 19:46

老師,我再重新給您描述下吧,我10月份計提并結轉了1097.36,然后這個季度根據(jù)本年累計利潤總額算出利潤總額525315.08所得稅費用為13132.88,我填入利潤表所得稅費用的是14230.24,然后申報所得稅報表時,它自動將我之前交的1097.36給扣掉了,我利潤表中有沒有填錯呢,老師

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齊紅老師 解答 2022-01-17 19:47

沒有問題,可以的,就是減去之前預交。

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齊紅老師 解答 2022-01-17 19:47

如果你計提的多了,你可以紅沖或者是反結賬修改。

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快賬用戶9200 追問 2022-01-17 19:50

老師,我還是有些不明白,我這個季度申報的所得稅費用是這個季度的呢,還是全年的,如果是季度的,為什么要用本年累計營業(yè)收入和成本來計算呢

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快賬用戶9200 追問 2022-01-17 20:14

老師,麻煩給我再解釋下嗎,實務能力有些差,麻煩給我講解下吧,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-17 20:18

年累計的利潤總額減去以前年度的虧損,這個余額乘以稅率減去之前季度預交,是你需要具體的所得稅,因為企業(yè)所得稅是根據(jù)您累計來填寫的,不是單純的一個月或者是一個季度。

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你好 按照525315.08乘以2.52%這個的
2022-01-17
您好, 按5個點來交就可以了
2024-01-15
91881 6.75×5%,你好按照這個來的
2024-06-19
小微企業(yè)年度利潤超300萬了 這個是426萬全額按25%來計算繳納的
2024-03-11
之前沒有彌補虧損的話,105245.3乘以2.5%, 減免的金額是105245.3乘以22.5%。
2022-01-18
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