對的是的,需要修改你的利潤總額。
老師,我現在想預交點企業所得稅,但是我這邊彌補虧損后,就不用交企業所得稅,我有必要更正財務報表后,在填報企業所得稅季報數據嗎
老師您好,2021年度企業所得稅匯繳完后可結轉以后年度彌補的虧損額300萬,2022年第一季度企業所得稅預交申報時產生應納稅所得額10萬,以用虧損彌補掉第一季度不交稅。現在發現企業所得稅匯繳數據錯誤,需要調增繳稅,彌補的虧損額按300彌補?還是按300減10彌補?
老師,對留底企業所得稅不理解,企業所得稅匯算清繳后,我不想退稅,之前有預交企業所得稅,意思這個預交稅額在企業所得稅表里的體現著,就不用動表動賬了?然后申報季度企業所得稅有要交企業所得稅額就沖抵?留底需要填寫流動稅申請表嗎?
老師我想問下,就是在這月季度預交企業所得的時候,產生所得稅1235元,我看申報表有一項是彌補以前年度虧損,這個數是填去年的數虧損數嗎
老師,我四季度的財務報表有個數據填錯了,我現在更正了財務報表,但是企業所得稅里面的數據也跟著發生改變了,但是去打印報表那個界面,企業所得稅報表還是之前錯誤的數據,沒有更正過來,企業所得稅報表可以更正嗎?
小企業會計準則 匯算清繳補8000元 計什么科目
老師,交易性金融資產的賬面價值和公允價值不一樣嗎
歐老師,我們公司的稅費僅限庫存貨品進銷項,沒有其他的,我4月應納稅額=銷項稅13.6萬-進項2.6萬-上月留底5.7萬=5.3萬,庫存4月期初金額2236萬,4月期末庫存2172萬,相當于庫存減少63萬,這個63萬對應的增值稅8萬左右,老板說稅費有差異,讓我找原因,不知道問題在哪里
做24年審計,還需要提供23年的現金流量表嗎?
老師您好:在年度企業所得稅納稅調整項目明細表中利息收支是什么?
老師,如果一家小規模代賬收費才1600元一年,然后還要提供上門服務,你覺得怎樣?
歐老師,你好,我想咨詢一下,我司法定代表人他名下有2個公司,但平時都是獨立建賬的,這種情況,這2個公司屬于關聯企業嗎?
老師差額發票怎么確認收入,是直接按票上的不含稅確認收入,還是按價稅合計/1.05啊
個人支付購買的電腦,開的公司抬頭的發票怎么入賬,歐老師接一下,其他老師勿接
老師自有房產是怎么申報房產稅?
我這邊在電子稅務局更正財務報表,更正多了有影響嗎,老師
你好,這個沒有影響的。