您好,賬上正常做賬就行
老師您好請教個問題,我上個月購進固定資產設備一臺49萬,想享受固定資產500萬以下一次扣除政策,得怎么做會計分錄呀
老師,請問我們單位7月份購入一輛90萬元的小汽車,享受一次性扣除,我的會計分錄和企業所得稅固定資產一次性扣除的那張表怎么填寫。
老師好!我們是一般納稅人,6月購入小汽車作為固定資產,七月開始計提折舊,請問匯算清繳能否一次性扣除?會計怎么做分錄?
老師好!公司購入小汽車做為固定資產,能享受500萬以下一次性扣除嗎?會計分錄是否需要做?
請問今年公司購入40萬元小汽車,500萬以下享受一次性扣除政策,在稅務和會計要考慮殘值嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
只需填電子稅務局的固定資產加速折舊表就可以了?會計正常按月折舊做分錄?那會計利潤表對不上申報利潤表呢?
對不上也是沒關系的
那汽車是可以享受這個政策的哦?
對的,汽車可以享受的
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝