你好,借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款應(yīng)該做這個。
現(xiàn)金清查賬務(wù)處理 (一)短缺時 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:庫存現(xiàn)金 經(jīng)批準(zhǔn)后: 借:其他應(yīng)收款 管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 1批準(zhǔn)前借方待處理財(cái)產(chǎn)損溢結(jié)轉(zhuǎn)到處理后的貸方 是這個意思嗎 應(yīng)收賬款減值的會計(jì)處理 (一)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提 借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 (二)壞賬準(zhǔn)備沖銷 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:資產(chǎn)減值損失 2減值損失在計(jì)提和沖銷分別在借方,貸方, 是資產(chǎn)減值損失從借方結(jié)轉(zhuǎn)到貸方(貸方有減值損失余額),還是貸方和借方大小想等相互抵扣,使得借 貸方減值損失都為0
請教一下,備抵賬戶是什么意思,壞賬準(zhǔn)備的科目有點(diǎn)沒弄明白,如果壞賬準(zhǔn)備的錢收回來了 ,會計(jì)分錄 應(yīng)該做 借:銀行存款 貸:壞賬準(zhǔn)備 。如果貸壞賬準(zhǔn)備的話 ,不是表是壞賬準(zhǔn)備增加了嗎 。那壞賬準(zhǔn)備的余額不是更加多了嗎
我計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備借管理費(fèi)用貸壞賬準(zhǔn)備,到最后科目余額表里沒有結(jié)轉(zhuǎn)掉是什么情況?
老師你好,我們這邊有筆款是21年的,對方欠我們的款,但是現(xiàn)在不認(rèn)賬了對方,我要怎么把這筆款消掉。 您好,做壞賬處理就可以了 那具體分錄怎么做呢 我掛賬在應(yīng)收賬款里的 計(jì)提企業(yè)的壞賬準(zhǔn)備時,借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款-公司名稱;2、壞賬發(fā)生,結(jié)轉(zhuǎn)壞賬準(zhǔn)備時,借:資產(chǎn)減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備; 那這個賬是確定收不回來了 那怎么做呢 這是2021年的賬 就是按我上面的分錄,先計(jì)提,再結(jié)轉(zhuǎn) 不會影響2023年經(jīng)營狀況吧 不會呀,這個沒有損益類的科目 不用以前年度損益調(diào)整嗎 這上面沒有損益類的科目,不用的 那按照你上面的分錄做完后年底不用調(diào)什么的是吧,就再不管了是吧 是的,是的,就是你說的這樣的 好的.謝謝
老師我們公司是一般納稅人,這個月準(zhǔn)備注銷,由于2021年度審計(jì)調(diào)賬的時候做了一筆分錄借:以前年度損益調(diào)整 482752.80 貸壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款482752.80 2022年的審計(jì)又調(diào)回借:以前年度損益調(diào)整 -384987.63貸壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款 -384987.63,此時壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款這個科目貸方有余額97765.17,公司資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款顯示為-97765.17,應(yīng)收賬款這個科目上月已經(jīng)清了沒有余額,怎么處理這個壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款這個科目貸方有余額97765.17?
老師,我想問個問題,我是公司出納,領(lǐng)導(dǎo)讓客戶轉(zhuǎn)款給我微信,然后我提現(xiàn)到網(wǎng)銀,再由網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款給公戶,這樣合規(guī)嗎?
請教一下,煩請?jiān)敿?xì)解說一下,非常感謝!根據(jù)期初資料,資料(1)至(3),甲公司10月存貨相關(guān)業(yè)務(wù)對利潤表“營業(yè)利潤”項(xiàng)目的影響金額為什么題目2里面,銷售M產(chǎn)品的銷售的主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本沒有計(jì)算進(jìn)去? 《題目(2)銷售M商品一批,增值稅專用發(fā)票注明銷售價款500000元,增值稅稅額65000元,該批M商品的成本為380000元,商品已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到,因客戶資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)問題,甲公司預(yù)計(jì)該筆銷售款項(xiàng)收回的可能性較小。》
老師您好,比如公司是2014年開的,到哪年要完成實(shí)繳怎么算的?
老師,問個問題公司之前是小規(guī)模,現(xiàn)在4月升一般納稅人,當(dāng)月生效,4月開進(jìn)來的車輛發(fā)票可以抵扣嗎
老師您好,新公司五年內(nèi)完成實(shí)繳,意思就是注冊資本與實(shí)收資本金額是要一樣的嗎
老師請問一下,多支付的員工的差旅費(fèi),后面員工退回來了,是不是借銀行存款160,貸管理費(fèi):-160負(fù)數(shù)紅沖
老師你好,我們一年開票才350萬,為啥成一般納稅人了
公司買房和車需要繳納印花稅嗎
員工給公司多開的餐飲票,因?yàn)椴环弦鬀]有入賬,稅務(wù)要求對此澄清,如何回復(fù)
老師您好,前幾天工商年報(bào)明明把公司注冊資本與實(shí)收資本都改成十五萬并公示了,怎么剛剛天眼查怎么還是顯示注冊資本五十萬實(shí)收資本沒錢?
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不用計(jì)提嗎?
你是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎?計(jì)提的時候應(yīng)該是借信用減值損失貸、壞賬準(zhǔn)備借壞賬準(zhǔn)備貸,應(yīng)收賬款計(jì)提的不影響,你不是想要壞賬準(zhǔn)備,沒有余額。
我的系統(tǒng)里只有資產(chǎn)減值損失,是和信用減值損失一個意思嗎?
哦對的是的是一個意思的。
那如果到時候?qū)Ψ桨彦X都付清了呢?怎么把壞賬準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)出來?
借銀行存款貸應(yīng)收賬款,借應(yīng)收賬款貸壞賬準(zhǔn)備,借壞賬準(zhǔn)備借信用減值損失負(fù)數(shù)。
好的,謝謝
不要客氣,工作愉快。