您好 ?第四季度只需要幾十塊? 那也需要計(jì)提的
老師你好,我想問一下,比如說我2021年四個(gè)季度就第一個(gè)季度交了600塊錢的企業(yè)所得稅,然后呢,二,三季度都沒有利潤,然后第四季度呢,有800多塊錢利潤,算來是應(yīng)該交20多塊錢的企業(yè)所得稅,這最后是o。為什呢?老師?
老師你好,比如說我2021年就第一季度交了企業(yè)所得稅,然后第二三季度沒有利潤就沒有交,然后第四季度只需要幾十塊,然后呢,最后,報(bào)表上顯示,也不用交,我們做帳還用做那個(gè)關(guān)于企業(yè)所得稅的憑證嗎?
老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了 4.83提到了財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)月報(bào)都改了 然后我把賬也給改了 但是因?yàn)楦暮罄麧櫩傤~就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 也沒有計(jì)提 那我可以增加到第四季度嗎 然后2024年繳費(fèi)
老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了 4.83提到了財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)月報(bào)都改了 然后我把賬也給改了 但是因?yàn)楦暮罄麧櫩傤~就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 也沒有計(jì)提 那我可以增加到第四季度嗎 然后2024年繳費(fèi)
老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了 4.83提到了財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)月報(bào)都改了 然后我把賬也給改了 但是因?yàn)楦暮罄麧櫩傤~就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 也沒有計(jì)提 那我可以增加到第四季度嗎 然后2024年繳費(fèi)
資產(chǎn)卡片里錄入的資產(chǎn),假如改良生產(chǎn)線要停止折舊,再減舊加新,請(qǐng)問在資產(chǎn)模塊軟件里需要怎么樣操作。
收到貨款為什么這么寫分錄 借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
老師賬上庫存商品因?yàn)闃佣? 然后有的商品都成負(fù)數(shù)了 我要怎么調(diào)過來 然后也不知道哪個(gè)入錯(cuò)了型號(hào)
老師,請(qǐng)問下, 我們車輛23年采購進(jìn)來發(fā)票上車輛類型是“純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車”,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓給別的公司, 他們過戶的時(shí)候開具的二手車銷售發(fā)票上車輛類型式“封閉式貨車”,現(xiàn)在客戶要抵扣稅款,需要我開具增值稅專用發(fā)票,開票時(shí)應(yīng)該開“純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車”還是和二手車發(fā)票上的“封閉式貨車”呢?每臺(tái)車的車架號(hào)開具的時(shí)候會(huì)寫上的
老師賬上出庫和入庫金額對(duì)不上怎么辦吶 有好多 東西用沒了 然后金額還是負(fù)數(shù)呢
營業(yè)執(zhí)照名變了 銀行的名暫時(shí)沒取變更 今天付款 對(duì)方給開的發(fā)票還是以前的名 需要重新開發(fā)票嗎
300購買一年會(huì)員權(quán)益,可以不分?jǐn)倖?/p>
請(qǐng)問4月份停止給某位員工繳納社保,減員年月應(yīng)該填寫3月還是4月?
營業(yè)執(zhí)照名變了 銀行的名暫時(shí)沒取變更 今天付款 對(duì)方給開的發(fā)票還是以前的名 需要重新開發(fā)票嗎
老師,您好,銀行承兌匯票,開票日到到期日這個(gè)時(shí)間段稱之為什么?我們想和對(duì)方約定一下,從開票日到到期日這個(gè)時(shí)間要與合同約定的付款周期一致怎么表達(dá)?
老師你好!可以幫我講一下那企業(yè)所得稅的原理嗎?為什么是這樣的呢?老師計(jì)提了,這個(gè)這季度要作為營業(yè)外收入還是怎么處理?老師?
根據(jù)利潤總額*適用所得稅稅率計(jì)提 如果有前期虧損的話 還要先彌補(bǔ)虧損
老師,我們都是以季度報(bào)稅的,然后我就根據(jù)第12月的那個(gè)利潤總額,對(duì)不對(duì)?老師,比如說像我第一季度交了500企業(yè)所得稅,然后第二三季度沒交,假如說我第四季度交了1000,是不是就用那個(gè)1000-500?然后最后只用交500企業(yè)所得稅啊,是不是個(gè)意思嘛?老師?
第四季度交了1000? 1000要單獨(dú)計(jì)提?
老師,我這個(gè)季度交幾十塊,我就計(jì)提幾十塊,要不要作為營業(yè)外收入?
這個(gè)季度交幾十塊?就計(jì)提幾十塊 計(jì)入所得稅費(fèi)用