同學您好,是的哈,如果之后符合了再繼續適用小微企業。
老師,公司1-9月都是符合小微企業優惠政策,然后年底申報企業所得稅,只要一項不符合小微企業的條件,就變成繳納25%稅率的嗎?
老師,到上一年12月公司企業所得稅不符合小型微利企業?,F在是次年1月,公司符合小型微利企業的條件,又能按小型微利企業計算企業所得稅了,是嘛?
老師,我公司是一般納稅人,23年已經不符合小微企業條件了,但是報稅的時候還是享受小微企業優惠政策,這是系統原因還是?
老師,年度匯算清繳A107040減免所得稅優惠明細表,我們企業符合小型微利企業,這個第一行1.符合條件的小型微利企業減免企業所得稅怎么算!應納稅所得額是290萬
老師你好 我們是分公司,符合533的小微企業政策,但是總部匯總后,我們不符合小微企業政策,請問在所得稅上,我們分公司可以按照小微企業政策20%*20%=5% 繳納嗎?
老師損失是不可以向其追索的嘛?
利潤表當中的凈利潤,相當于資產負債表當中的什么科目
建筑企業有預繳稅金怎么做會計分錄
利潤表當中的凈利潤是資產負債表當中的本年利潤,是他嗎?是相當于他嗎?
摘要寫錯了 要改正 需要什么東西嗎
老師不會第二題 1.為什么轉讓設備的收入不算入銷售收入 2.為什么出租房屋的收入計入其他收入?其他收入包括哪些
老師,民非企業的工商年檢要求財務報表的凈增加額要大于3萬,這個應該只是要求本年,不是彌補以前年度虧損后的利潤吧
轉讓使用過的設備為什么不屬于銷售收入
請問老師,我們廠里買設備,是不是一定要進項增值稅才可以折舊,折舊是什么意思,對我們來說是有利的是吧,沒有我們很多設備都沒有開票,是不是不合算
老師,請問公司一次性為在職員工補繳的2023年一整年的公積金,今年的匯算清繳這筆補繳費用是填寫在職工薪酬調整表公積金那欄嗎?還需要調減嗎?
那企業所得稅繳的太高了,怎么辦呀?
那,老師 我們同時還是高新技術企業,那我可以用高新的優惠政策嗎?
不一定是這樣,如果不符合小微企業,是小規模納稅人的話稅率是20%,是高新技術企業的話是15%。 小微企業也有優惠政策,年應納稅所得額不超過100萬的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅;超過100萬不超過300萬的減按50%計入應納稅所得額,按20%稅率繳納。
我們1-9月申報企業所得稅都有享受到小微企業的優惠政策。這次申報的時候,不能小微企業優惠政策點了沒有反應,我就想 是不是年度的應納稅總額超過了300萬,就沒有了
如果超過的話已經不符合了,也就不能享受優惠政策了哦。
那可以選擇高新的優惠嗎?是不是不行的呀?
小微企業如果符合申請高新技術企業的條件是可以申請的,但是所得稅優惠只能享受一種哈