一、資產(chǎn)總額,工業(yè)企業(yè)不超過(guò)3000萬(wàn)元,其他企業(yè)不超過(guò)1000萬(wàn)元; 二、從業(yè)人數(shù),工業(yè)企業(yè)不超過(guò)100人,其他企業(yè)不超過(guò)80人; 三、稅收指標(biāo),年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)元。 符合以上三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的才是小微企業(yè)。
老師,小微企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么
老師,小微企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么?工業(yè)企業(yè)
老師 小微企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么?
老師 小微企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么?
老師,小微企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么
請(qǐng)問(wèn)速達(dá)軟件安徽省阜陽(yáng)市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國(guó)稅局5月幾號(hào)上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國(guó)內(nèi)的,什么樣的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計(jì)利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)的情況下,也要計(jì)提所得稅嗎?是不是按照利潤(rùn)總額的金額乘以稅率計(jì)提遞延所得稅啊?
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進(jìn)口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運(yùn)費(fèi),分幾種情況處理?如果有海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負(fù)擔(dān),可以所得稅前扣除,如果按照FOB價(jià)出口,是不是不會(huì)有海運(yùn)費(fèi)的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報(bào)增值稅的時(shí)候有收入,但是到了報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個(gè)體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過(guò)12萬(wàn),還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產(chǎn)稅貸方余額2分錢咋調(diào)賬,調(diào)到哪個(gè)科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應(yīng)付職工薪酬-工資里面嗎
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動(dòng)合同經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,應(yīng)該怎么記賬?不支付的工資與補(bǔ)償金記賬方式一樣嗎?
企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十二條規(guī)定:企業(yè)所得稅法第二十八條第一款所稱符合條件的小型微利企業(yè),是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),并符合下列條件的企業(yè):
年度應(yīng)納稅所得額是指應(yīng)交的稅嗎
還是指利潤(rùn)
年度應(yīng)納稅所得額是指應(yīng)交的稅嗎?對(duì)的,不是利潤(rùn),
我的企業(yè)前兩個(gè)都達(dá)標(biāo),然后利潤(rùn)有40多萬(wàn),所以說(shuō)不能判斷為小微企業(yè)是不是?
麻煩您截圖過(guò)來(lái),在企業(yè)所得稅申報(bào)么
現(xiàn)在系統(tǒng)不認(rèn)定為小微企業(yè)
貴司 的固定資產(chǎn) 采取了加速折舊的么、
是這個(gè),發(fā)錯(cuò)了,現(xiàn)在是不能認(rèn)定小微嗎,我是不是只有暫估了?
您好。您自己點(diǎn)擊否
在哪點(diǎn)否,小時(shí)微企業(yè)那嗎,點(diǎn)不起呀,你不是說(shuō)利潤(rùn)超過(guò)30萬(wàn)就不是小微了嗎,但我利潤(rùn)50萬(wàn)不是一年所得稅2.5%嗎,我有點(diǎn)不懂
您點(diǎn)擊小微企業(yè),您自己點(diǎn)擊是
點(diǎn)不動(dòng)呀,灰的,
您好,上季度也是這樣的么
老師,你說(shuō)的利潤(rùn)不超過(guò)30萬(wàn)還是300萬(wàn)不是小微
我說(shuō)的應(yīng)納稅額,沒(méi)有說(shuō)利潤(rùn),您看看之間的對(duì)話
這個(gè)是什么意思呀,我填在哪呀,
您好。去大廳填寫(xiě)吧,謝謝
預(yù)繳方式那里必須要有數(shù)字
請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您的呢?謝謝