你好,利潤表里面的營業成本。
你好,老師,申報企業所得稅季報中,營業成本指是利潤表中第二欄嗎?
企業所得稅季度預繳申報表中的營業成本是利潤表中的營業成本數嗎
老師,你好季度企業所得稅申報表中營業成本是填主營業務成本嗎
老師你好 請問企業所得稅申報表中的營業成本跟利潤表中的營業成本數據一樣嗎?還是說申報表中的營業成本要?費用
老師 請問企業所得稅季報中的營業成本等于季報中利潤表那些欄次?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,那么利潤總額就直接填寫利潤表中的利潤總額,就可以了,是吧
對的是的,是這么做的。
老師,剛開始申報的時候,我也是這么填的,但是 營業收入- 營業成本不等于利潤表中的利潤總額,所以糾結是不是這樣填的
就是不等于 沒勾稽關系
老師,所以我在想申報中,營業成本的金額,是不是按照利潤中的營業成本+銷售+管理+財務費用的合計金額填入,這樣出來,營業收入-營業成本,利潤總額就和利潤表中的利潤總額相等
他兩個沒有勾稽關系的,不用這么謙虛。
他兩個沒有關勾稽關系,不用這么填寫。
好的,謝謝老師,
不用客氣,工作愉快。