紅沖多計提的工資,原來的分錄紅字
上月工資計提多了,這個月發放的時候應該怎么寫
老師你好!請問我上月計提工資多計提了,我這個月實際工資少發了,應該怎么做
老師你好!上個月多計提了職工60元個稅,這個月應該補給員工,是直接加工資里,賬務怎么處理,分錄
老師,你好,我平時這個月計提下月工資都是實際支付,下個月做賬的時候都平了,但是這個月績效少了,應該怎樣做會計分錄呢?沖回上月計提的,再補計提?
老師,你好!上個月工資多計提了4167,這個月分錄應該怎樣寫?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
管理費用工資借4167,貸應付工資4167.用紅色筆寫是吧
對的??(ˊωˋ*)??同學,是這樣的
老師,你好!12月份在資產負債表里面,其他應收款3000,其他應付款25000.那在1月份做資產負債表的時候還累加上嗎
同學新的問題請重新提出哈,平臺要求一問一答,祝你生活愉快
老師,你好!12月份在資產負債表里面,其他應付款3000,其他應付款25000.那在1月份做資產負債表的時候還累加上嗎
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