同學(xué)你好、 修理修配的是13%
我們公司是一家貿(mào)易批發(fā)公司,一般納稅人,稅率13%。現(xiàn)在有家公司要我們?yōu)樗景惭b或維修出售給他們的清潔設(shè)備,我們可以開服務(wù)性質(zhì)的發(fā)票嗎?稅率是多少?
想問設(shè)備保修服務(wù)的稅率,維修設(shè)備13%,我家想把維修這項服務(wù)轉(zhuǎn)給另一家,給另一家開稅率多少的發(fā)票?6%嗎
收到廠家的設(shè)備發(fā)票是13%稅率,我們提供給甲方的是設(shè)備與服務(wù),甲方要求我們開6%的集成服務(wù),這樣可以嗎?有沒有什么影響?
老師有個問題我想問一下就是中央空調(diào)的主機維修及內(nèi)機的清洗這個稅率是多少呢?一般納稅人算是設(shè)備的加工修理嗎?還是屬于生活服務(wù)呢?
請教老師,我們支付維修消防系統(tǒng)并更換了設(shè)備,對方給我們開具的發(fā)票項目名稱是“研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*消防維修費”,稅率是6%的專票,稅率和項目名稱對嗎?
季度收入158萬,庫存余額多少合適
個人安裝門窗服務(wù)向稅務(wù)局申請代開發(fā)票,怎樣開才能避開20點的勞務(wù)稅率
1、已知某企業(yè)目標(biāo)資金結(jié)構(gòu)中長期債務(wù)的比重為20%,債務(wù)資金的增加額在0-10000元范圍內(nèi),其利率維持5%不變。該企業(yè)與此相關(guān)的籌資總額分界點為( )元。這題沒讀明白?
老師好,小規(guī)模納稅人處理一般納稅人時2010年購入的挖掘機按多少稅率交增值稅
老師,填報匯算清繳工資那張表時,計提的金額是50萬,如果現(xiàn)在已經(jīng)把計提的金額都發(fā)完了,實際發(fā)生額也是50萬吧,那稅收金額也是50萬是嗎
內(nèi)賬的應(yīng)收應(yīng)付跟外賬的應(yīng)收應(yīng)付,怎么核對,主要看借方還是貸方?看那個方向是還沒開票?感覺不好核對,因為一個是全額入賬,一個是只入不含稅金額,那我怎么核對?是對余額還是發(fā)生額!對那個方向!有點蒙圈啊!請教請教
老師,給兼職財務(wù)申報個稅是按勞務(wù)報酬適用累計預(yù)扣法還是不適用累計預(yù)扣法啊?
老師,公司24年12月份稅局讓補稅,所屬期是24年2月份的,12月份已經(jīng)補稅了,但是滯納金于25年3月份才產(chǎn)生,滯納金發(fā)票所屬期是24年2月份至24年12月份,24年12月份沒有做這筆滯納金,并且已經(jīng)季報,現(xiàn)在匯算時這筆滯納金應(yīng)該調(diào)增嗎?匯算時該如何處理?
老師,我們公司進項是專票,開給我們下游是普票可以吧?
老師,我們是用工單位,每月支付給勞務(wù)派遣公司勞務(wù)費,他們再發(fā)放勞務(wù)派遣人員工資。現(xiàn)有一問題,勞務(wù)派遣公司無工會,我單位要求讓其加入我公司工會。那么撥繳上級工會經(jīng)費這塊是由我單位連同正常員工工資一起計提2%計算,但是匯算清繳工資薪金不含勞務(wù)費,導(dǎo)致工會經(jīng)費稅收金額要小很多,這種情況該怎么辦呢?
我不是真給修了,我把維修權(quán)轉(zhuǎn)給別人,也開13嗎
同學(xué)你好 是的 這個也是百分之十三