同學,您好,填那個附表就可以了,把減的稅費填上去。
老師你好!我是小規模納稅人上個月開了一張1%的專票,開了一部分3%的專票,是不是需要填減免稅明細表,要怎么填呢,本期數是填的哪個數,是開的那一張1%不含稅價格的數嗎
老師你好,小規模企業上個月在稅務局開了48000的專票,不含稅金額47524.75元,稅率1%,網上怎么申報增值稅?
老師,小規模企業在三季度開的票超過了45萬(普票加專票),稅率是1%,請問普票做2%的減免時在申報表上應該填在哪一欄
老師晚上好,不好意思打擾了,請問小規模1%開票專票,在國稅網上減免部分怎么填?
老師,早上好!請問小規模納稅人3%減按1%計提增值稅,2%的那部分在報表上怎么體現?都需要填報哪些科目?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
老師,減的稅費怎么算?假設不含稅銷售額100元,100*2%這個數嗎
你在主表里面填上不含稅收入時,會有稅費出來,用這個出來的稅費減去你稅盤里有專票的稅費,就是附表上需要填的。