同學你好 你說的是什么申報表
建筑業企業,增值稅申報表第一行填寫的是差額計稅后的不含稅銷售額還是我們開出去發票的不含稅銷售額?
第四行是差額的不含稅銷售額,第5行是全部銷售收入的不含稅銷售額
第1行“(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應當>第2行“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”+第3行“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額第1.行“(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應當>第2.行“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”+第3.行“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額
新華公司2022年度銷售預算中,銷售收入中,本季度收到80%,下季度收到20%不考慮壞賬等其他相關因素,年初應收賬款為7000元。第一季銷售額30000元,第二季銷售額40000元,第三季銷售額60000元,第四季銷售額50000前元。請計算第一季度的銷售額收現(),第一季度全部現金收入(_)。第二季度的銷售額收現,第二季度全部現金收入(_)。第三季度的銷售額收現(__),第三季度全部現金收入__)。第四季度的銷售額收現(___),第四季度全部現金收入(_)
請問小微企業無票收入應該填寫在哪一列。是不是第一行填寫開票和不開票的不含稅銷售額,第二欄無專票,第三欄填寫開普票的不含稅銷售額。第十欄填寫開票加不開票不含稅銷售額。是嗎
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
小規模勞務派遣差額征稅申報
那個免征額那里我為什么一定要填個負數呢,不然保存就提示錯誤
你改成負數可以提交就行
可是我不明白其中的原理,為什么那里要寫負數
免稅的沒有這么多就負數沖減
小規模勞務派遣季度45萬是免稅嗎,其他的小規模季度30萬是免稅?是這樣嗎
同學你好 不是 所有的小規模都是免稅的
有個起征點拉,又不是都免稅
我知道 季度不超四十五萬都免稅的 超了就都交
現在改了嗎,以前就季度不超過30萬
早就是季度45萬了哦
從什么時候開始45?
同學你好 自2021年4月1日至2022年12月31日,對月銷售額15萬元以下(含本數)的增值稅小規模納稅人,免征增值稅。