你好,不影響審核拿證的
老師好,我有一個職業規劃問題。 很遺憾,我大專畢業后,考了自考本科。做的財務工作有:酒吧和餐飲的統計和內賬工作(基本就照葫蘆畫瓢),教育公司簡單的內賬,現在是做平行進口車業務的核算工作,這個核算工作就是幾個excel表格各種公式算的數提供給另一個核算會計。我做過的工作都是最基本的出納和統計工作。從來沒有報過稅,也不懂外賬是如何規劃來避稅。 我已經畢業六年半了。之前的工作生活很安逸,現在經濟驟然直降和我年齡的增長,我面試的時候遇到了硬壁。有的面試官很驚訝我從沒報過稅,好幾個財務總監和財務經理說我一直在原地踏步可惜了,人事也有說六年可以做一個財務經理了。他們寧愿要一個年輕的來從頭做起培養。我現在警覺了,但是不知道該怎么選擇職業,因為7月份找工作因為工作經驗的原因碰了很多壁。 我現在想咨詢一下老師,我如果明年全部過了初級和中級,經濟也好一些了工作機會也多了,我該怎么規劃我的工作,才能做到現在讓我羨慕的財務總監,財務經理的職位?謝謝老師,感謝您的指點,我想知道我考出初級中級證書后,還有我明年28歲這個年齡該怎么規劃職業,找什么樣的工作才能一步步做上財務總監和財務經理。感謝您的寶貴指導。
初級會計職稱考試報名中專業填錯了,應該填財經專業,但我填成非財經專業了,對后續的證書會不會有什么影響,審核會不會有問題?
江蘇省初級會計報名,在高中學歷那一欄,專業應該選非財經選成了財經專業,現在是財經專業在讀,影響審核拿證嘛
我是男生,今年31歲,大學期間是學習會計專業的,但畢業后7年一直在一家有一定規模的物流公司做內賬全盤賬,沒有做過外賬,在這幾年里也想過跳槽但因為沒有做過外賬、稅務相關的工作一直也沒敢跳槽。 在這幾年里考過了初級會計證和中級會計證,現在辭職回老家了。因為老家這邊工資待遇高的一般是工業制造業企業和房地產企業,或者是小點公司的財務主管等管理崗,但是我都沒有相關經驗,請問我該怎么選擇更有利于以后發展呢? 聽說工業企業比較忙,經常加班而且都比較偏在郊區,但是我又沒有做過外賬的實際經驗也沒有管理經驗,可以去應聘小點公司的管理崗嗎?
2019年4月,某市審計局派出審計組對該市某國有企業2018年度財務收支情況進行審計。在確定 宙計組其它成員時,審計組組長李某挑選了以下幾名審計人員,基本情況如下: ◎趙某是去年錄用的審計專業大學畢業生,而且他父親是該企業的財務主管。他在申計組有利于 獲得該企業對審計工作的支持。 ②錢某原為該企業審計部經理,2018年初通過公務員考試進入審計機關,對該企業的情況和人員 都很熟悉,便于開展工作。 發倒計時:40:21 抵達審計現場后,審計組在工作中發生了以下事項: ◎該企業辦公室主任向審計組成員贈送該企業下屬賓館開設的汗蒸館的免費體驗券,該體驗券沒 有面值金額。 ②審計人員擬對該企業的某生產現場進行實地調查,該企業副總張某指出該現場路途遙遠,建議 調查另—處較近的申查現場。 ③該企業董事長建議市計人員在起草審計報告時適當考慮該企業的實際情況,不要影響企業平穩 發展與社會穩定。 問題:(D逐一判斷將趙某等2名審計人員是否適合參與該審計項目,并說明理由。 (2逐—判斷審計人員在審計工作中面臨上述3種情況下應當作出的應對。
老師那根據開出差額征收全額發票的扣除額做,借應交增值稅銷項抵減貸主營業務成本的時候,摘要寫什么
老師差額征收,先取得分包發票,全額做了成本,然后取得扣稅憑證的時候再做借應交增值稅銷項抵減,貸主營業務成本取得扣稅憑證指的是啥是不是根據開出發票的這個扣除額
老師,我們應收客戶100,同時我們還應付客戶60,互相有業務,我們根據差額給客戶開票,還是各自開票
老師,財務報表要求列出每個科目的期末余額明細,這是什么意思,是要資產負債表和利潤表中顯示出2級,3級的余額嗎?
老師,這段話里的取得扣稅憑證,只的是啥,就是以開出發票里面的那個扣除部分再做,借銷項稅額抵減,貸主營業務成本嗎?這個主營業務成本是不是還得寫到二級明細,需要做賬。一般納稅人發生成本費用:借“主營業務成本”等,貸“應付賬款”等。取得扣稅憑證且納稅義務發生:借“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額抵減)”或“應交稅費——簡易計稅”,貸“主營業務成本”等。小規模納稅人發生成本費用:借“主營業務成本”,貸“應付賬款”等。取得扣稅憑證且納稅義務發生:借“應交稅費——應交增值稅”,貸“主營業務成本”。
老師那選擇差額征收,如果當月有進來的票開票的時候還沒有扣除,需要做賬嗎?怎么做
老師,學校是營利性技工學校,收取的費用需要交增值稅嗎?
請問,增值稅超500萬了,系統提示要轉一般納稅人,可以調整報表嗎?因為是體育行業,收場地服務費,培訓費,比如有些儲值的,未消費的也確認了收入
老師,選擇差額征收全額開票,具體做賬的時候是按開出的全額發票做,借銀行存款,貸主營業務收入,貸應交增值稅銷項稅額,那取得的發票怎么做賬,比如取得一張500稅率為1的發票,就借主營業務成本500/1.05借,應交增值稅銷項抵減500/1.05*0.05貸銀行存款嗎
所得稅匯算清繳時有一筆收入和成本漏報了,如果改第四季度財務報表會產生所得稅和滯納金,能不改第四季度財務報表直接改財務年報嗎?
那就是影響不大對嗎,謝謝解答
你好,對的,你的理解是對的