您好,可以確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
老師您好,2020年年初有遞延所得稅資產(chǎn)10萬(壞賬準(zhǔn)備形成),2021年年末,需要繼續(xù)補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備40萬,年末利潤為190萬,年初的遞延資產(chǎn)怎么處理,會(huì)計(jì)分錄怎么做? (已按照當(dāng)年會(huì)計(jì)利潤繳納了企業(yè)所得稅)
企業(yè)有一筆應(yīng)收賬款100萬,經(jīng)過審查可能有10萬無法收回,確認(rèn)壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)2.5萬元;想問下第二年這筆壞賬收回和確認(rèn)無法收回后,壞賬準(zhǔn)備和遞延所得稅資產(chǎn)應(yīng)該怎么分別做處理?
企業(yè)當(dāng)年虧損100,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬,需要確認(rèn)遞延所得稅嗎
企業(yè)當(dāng)年虧損100萬,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬,需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎,預(yù)計(jì)第二年盈利超過100萬
老師我公司上年虧損30萬,我預(yù)計(jì)下年會(huì)盈利,我是當(dāng)年確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)么?下年沖,還是我虧損當(dāng)年不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),等我下年確實(shí)盈利了,需要彌補(bǔ)虧損了,直接遞延所得稅資產(chǎn)沖減?
籌建期買了輔助的生產(chǎn)用油 先儲(chǔ)備著等投產(chǎn)使用呢,是計(jì)入原材料還是管理費(fèi)用-開辦費(fèi)
老師,政府有2人看監(jiān)控不是正式職工,工資由整個(gè)鎮(zhèn)的企業(yè)一起出錢發(fā)工資,現(xiàn)在以我企業(yè)的名義和中間商簽協(xié)議,等于中間商帶我企業(yè)發(fā)工資,我企業(yè)轉(zhuǎn)賬給中間商,請問我企業(yè)有哪些需要注意或者需要交的稅?
老師有個(gè)七百的餐費(fèi),我不想計(jì)入業(yè)務(wù)招待還可以計(jì)入什么明細(xì)科目
你好 小型微利建筑企業(yè),增值稅是多少
老師,裝修用的吊桿和龍骨開發(fā)票稅收編碼大類是什么
老師,一般納稅人,飲用水增值稅稅率13吧
老師,向股東個(gè)人借款放短期借款是不對的吧
老師,環(huán)保稅匯算清繳可以單獨(dú)抵10%嗎?在哪個(gè)表格里填
年銷售收入可扣招待費(fèi)50萬 實(shí)際招待發(fā)生52萬 年中匯算按那個(gè)來作為扣除基數(shù) 請老師指教
機(jī)票電子普票能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)嗎
確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),影響所得稅費(fèi)用,會(huì)影響到當(dāng)年的凈利潤嗎
您好,是的,應(yīng)當(dāng)當(dāng)年凈利潤
會(huì)增加當(dāng)年的凈利潤是不是?
您好,是的,您的理解非常正確