匯算清繳如果是退稅,那就收到退稅的時候,沖減所得稅費用
按季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的基數(shù)是利潤總額來算,預(yù)繳納時需要利潤總額調(diào)增調(diào)減嘛?還是年度匯算清繳的時候再調(diào)增調(diào)減呢?
12月所得稅預(yù)繳以前會計按4%填的利潤總額,比利潤表上的利潤總額高幾十萬,多預(yù)繳了兩萬多所得稅,現(xiàn)在匯算清繳要怎么辦,按實際填要退稅兩萬多,稅局會退嗎?會過來查賬不
所得稅預(yù)繳了7百多,匯算清繳的時候,利潤總額為負數(shù),預(yù)繳的所得稅怎么辦
一季度的時候預(yù)繳了企業(yè)所得稅,但是本年利潤是負數(shù),匯算清繳的時候讓退稅,怎樣調(diào)整,可以不用退稅
老師,12月預(yù)繳所得稅 填寫所得稅表的時候 利潤總額寫零但是利潤表有利潤總額不為零 可以么?(我們有加計扣除,預(yù)繳的時候用填寫么,還是匯算清繳的時候在填?)
老師建筑勞務(wù)公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區(qū)分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產(chǎn)那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿(mào)做賬需要調(diào)幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發(fā)票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務(wù)公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務(wù)公司是土方建筑勞務(wù)公司
老師那勞務(wù)公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規(guī)模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業(yè)務(wù)成本,這個會計分錄怎么做?借主營業(yè)務(wù)成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以不去辦退稅嗎
匯算清繳結(jié)果是退稅的話,可以辦的
可以留抵嗎?這么辦理
專管員會通知你的,會讓你選擇留底還是退款