你好,就是正常去過戶,法人需要交增值稅、附加稅、所得稅。
法人把自己名下的二手車賣給公司,需要交什么稅
老師請(qǐng)問一下,我們現(xiàn)在剛剛?cè)プ?cè)了一個(gè)公司。然后汽車都是法人跟股東自己名義買的,現(xiàn)在想把車子賣給公司可以嗎?這個(gè)要怎么操作?
法人把自己名下的車租給公司,需要怎么操作。需要交什么稅呢?
老師,法人把汽車賣給自己的公司這個(gè)怎么操作需要繳納什么稅
老師,法人把自己的車賣給公司,需要繳納什么稅呢
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
去哪里交呢,票從哪里開
去稅務(wù)局交,他要去開票呀,不開票的話,公司沒有一句入賬。
他名下有公司稅務(wù)局還會(huì)給個(gè)人代開票嗎
會(huì)啊,這個(gè)又不沖突。
稅務(wù)局說不要交稅
個(gè)人銷售也是要交稅的
現(xiàn)在國稅讓去二手車市場(chǎng)開票,二手車市場(chǎng)說不要交稅啊
也可能你當(dāng)?shù)赜刑貏e的優(yōu)惠政策,以你當(dāng)?shù)匾?guī)定為準(zhǔn)