你好,是預(yù)收了對方的款項(xiàng)??
清賬時(shí),發(fā)現(xiàn)客戶多了一筆貨款。幾年前的了。應(yīng)收賬款掛著這筆款,想沖掉,要怎么處理
怎么處理掉多年的應(yīng)收賬款金額是貸方的。已經(jīng)好多年掛著不動了
應(yīng)收賬款貸方余額,掛了很多年的,怎么處理?
你好,老師以前年度已經(jīng)是很多年前應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)這個(gè)科目海掛著金額,這個(gè)金額是已經(jīng)支付出去的了,年末了這個(gè)怎么處理平賬?
應(yīng)收賬款掛著好多錢,確定已經(jīng)收不回了,怎么處理
31日,月末財(cái)產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財(cái)產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)。
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報(bào)期限為4月18日,您單位有未申報(bào)的信息,請及時(shí)查詢申報(bào)處理。如您已申報(bào),請忽略此信息。
老師,我想問問,稅務(wù)登記后,規(guī)定多長時(shí)間開基本戶嗎,而且開基本戶與零申報(bào)沒有什么關(guān)系吧
老師你好,我們收到電子商業(yè)匯票,對方的出票日是25.3.26,匯票到期日是9,但為什么3.26銀行就銀行收到呢
我想問一下小微型認(rèn)定是同時(shí)滿足三個(gè)條件就不認(rèn)定為小微了,還是其中一個(gè)
老師,那個(gè)不征稅收入怎么做企業(yè)所得稅申報(bào),還有就是年度匯算清繳的時(shí)候怎么做
老師,我們是私立學(xué)校,2024年12底暫估12月工資20萬,2025年2月份實(shí)際發(fā)放11萬,等于多暫估成本8萬,12月做的分錄是 借 成本20萬 貸 應(yīng)付工資20萬, 2025年2月實(shí)發(fā)11萬做分錄是 借 應(yīng)付工資 20萬 貸 以前年度損益 20萬 借 以前年度損益 11萬 貸 現(xiàn)金 11萬分錄對不對 (不要推給郭老師回答)
老師,就是這個(gè)月預(yù)提一百萬費(fèi)用,然后下個(gè)月做紅沖分錄,這樣可以嗎
集團(tuán)公司單位有食堂,分公司打款給總公司,其中包含員工自己的食堂卡的費(fèi)用和分公司單位承擔(dān)的食費(fèi)都算分公司的應(yīng)付職工福利費(fèi)核算嗎,企業(yè)所得稅匯算清繳里面員工卡里的食堂費(fèi)和單位打給食堂的費(fèi)用,都按工資薪酬總額的14%算福利費(fèi)嗎
老師,這種是公司社保已經(jīng)開戶了嗎
對的,對方也沒要發(fā)票
怎么能處理掉呢
你好,你單位有給對方送貨嗎??