預交和匯算清繳都可以填列的額
研發費用加計扣除是所得稅預繳表填寫還是匯算清繳填寫?還是兩個都要填寫?
1.彌補以前年度虧損 在預交時就得填表?還是匯算清繳時填寫 2.安置殘疾人工資、研發費用加計扣除預交填?還是匯算清繳時填?多扣那部分進入費用會計費用用不用變 還是只有所得稅調整分錄
有研發費用但是虧損了,匯算清繳還需要填寫研發加計扣除明細表嗎
高企匯算清繳a107041表里的其他費用是按研發費用里的全額填寫還是按符合加計扣除后的限額填寫
老師好,研發費用是在季度報所得稅填寫還是年度匯算清繳填寫
老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現在剩余部分的本金,法人現在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢
你好老師,現在報第四季度所得稅,點進去填加計扣除,下拉到最下了,沒看到加計扣除,是因為第一次填沒有打開什么嗎,所以加計扣除在就沒有
看一下你申報表的主表
老師這是主表,麻煩您給看看哪里不對
加計扣除的界面呢
第七行不是加計扣除界面嗎?點進去但是沒有
這里面點進去下面有加計扣除的填列欄目啊