同學你好 這個就是按照20%
老師!股東一直沒有分紅,準備退股并且利潤一起退,股東分紅個稅是怎么扣的?怎么操作股東最劃算,謝謝
請教一下老師,有股東要退出,未分配利潤為正數,會讓股東交個稅么?實收資本沒有交齊,也得補齊么?謝謝!
老師好!請教一下:公司原來只有一個自然人股東,通過增資擴股增加一個法人股東后,章程或股東投資協議約定(未分配利潤)只給法人股東分紅,分紅后自然人股東再將股權轉讓給法人股東,這樣操作可行嗎?有沒有稅收風險?謝謝!
老師您好 公司股東分紅 我們是在2024年一月份分紅 凈利潤955156.28 轉個自然人股東300000 不是2023年12月年底分紅的 我怎么做賬呢 謝謝老師了
A紅司現有兩個股東,一個是個人股東占比41一個是企業股東占比59。現在兩個股東各出讓10%給我們公司。變成三個股東,這個款我們應該怎么付?付給誰?需要交什么稅?A公司有未分配利潤7萬,謝謝老師!
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
可以怎么操作,可以給退股股東節稅啦
同學你好 這個沒有節稅辦法
哦哦!謝謝
同學你好 這個真沒有辦法