你好,這個發放之后再做申報。
個稅申報系統怎么樣填報,比如9月7號申報,申報的是8月計提的工資金額對吧,9月15日才實際發放8月工資!
#提問#老師,個稅申報是按照實際發放數申報嗎?比如,我公司的8月工資在9月20日發放,是不是應該在申報截止日:9月15日前把8月份的工資進行個稅申報?而不是在發放之后再進行申報?
老師,工資個稅是在發工資的當月申報,還是次月申報報?比如我7月份的工資,8月15號發放,我是8月申報個稅還是9月申報個稅?
老師 有這個問題啊,我想咨詢一下我們單位實際發放是25號發放工資,8月25號發放工資 那么我們在8月15號之前申報7月份的工資 申報的工資不是和不是應該在實際發放之后才申報嗎
員工8-20離職,8-20發放工資(實際發放工資應該是9-15)然后是十月份申報個稅。現在提前發放工資,賬務和個稅應該怎么處理呢
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
老師,你好,請問除了電子稅務局可以報稅,還有其他渠道?
老師,固定資產一次性折舊會計上和稅務上應該怎么處理呢
工商年報的通信地址是填企業實際經營地址還是電子稅局上面的注冊地址,兩者地址不一樣,工商申報有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
像我們公司這種情況的話9月20日才發放的,那要到10月份才申報了?是這樣嗎?
對,就是發放的次月份申報。