你好,你好不可以用哈。要重開才行
12月19號開了一張增值稅專用發票,需要作廢,但現在已經是1月份,作廢不了,可以開紅字發票沖紅嗎?
我們11月有三張專票票,12月還沒有認證,被對方公司開具了紅字發票紅沖了,現在三張紅字發票已經作廢了,原發票還可以使用嗎?
我昨天開了一張紅字發票對應的發票是2022年12月開具的。我現在把昨天開的那張紅字發票作廢。原來2022年12月開具的專票這個月還可以正常抵扣嗎
老師您好,請問公司在4月份開具了一張數電發票,是電子專用發票,已經隔了幾個月了, 現在已經不能作廢了,開具了一張紅字發票,做了紅沖,現在重新開具一張藍字發票,請問我開具的紅字和藍字發票是不是都要給到對方呢?
發票我公司已經認證了,對方要開紅字,現在紅字發票已經開給我了,我公司要操作什么嗎?這個月認證發票的時候沒看到這張紅字票
微信有許多支出帳單咋不顯示
老師你好,我們是4s店,采購整車的時候有返利補貼,列如,139800-20000返利補貼 廠家給我們開票119800 這臺車,我們銷售給公司開專票119800 完后這2萬要退給開專票的這家公司, 2萬元錢的補貼到我們賬了,我們要退給開專票的這家公司,是不是退的時候我們要收這2萬元的稅點呢
老師好,我是總公司的分公司,2024年二季度給總公司的利潤表產生企稅了,實際沒產生,2024年4季度把這部分利潤補上了,有企稅,未交。2025年4月,總公司匯繳,分攤給我公司應納稅額,不包括我公司2024年4季度的企稅,這種情況,我怎么報我單位的企稅。感謝老師
新開了一家律師事務所,合伙企業,需要申報哪些稅,怎么申報
我們公司領導的家屬,這個家屬不是我們公司的員工,但是這個家屬想讓我們公司給他代交保險,這樣合法嗎
年報的營業收入是不是跟第四季度申報收入要一致,有一次處置固定資產,我們是計入營業外收入了,跟企業年報匯算里的收入對不上,系統是計入營業收入那欄了,是否需要調整
個人經營所得忘記申報了,帶什么資料去報啊
咨詢服務可以開6個點的專票對嗎?一般納稅人
老師,這個表有12個月,請問怎么匯總到一個總表,每個月每個人一個一個項目加太麻煩了,有什么方法呢?
填企業匯算里主表里的營業收入,提示跟增稅做對比,發現增稅比營業收入多1200,這個1200是個稅退手續費時填報的,帳務處理是放在營業外收入,那肯定對不上啊,這怎么處理。
那本來我們進賬夠了不需要交增值稅了,現在不夠需要繳稅了,怎么辦?
你可以喊她馬上給你重開,你在申報之前購選到當月
這個是不是要去稅務局申請的?
不需要的啊,你直接喊對方公司給你重開