你好,按照應(yīng)發(fā)工資金額做計提分錄的
殘保金工資總額,是按照我們賬上計提的工資,還是按照實際發(fā)放的工資(扣除個人承擔(dān)社保,公積金,個稅)
殘保金工資總額,是按照我們賬上計提的工資,還是按照實際發(fā)放的工資(扣除個人承擔(dān)社保,公積金,個稅)
老師,每個月月末計提工資,計提社保,公積金, 個人承擔(dān)不分是扣除后做賬,下個月直接按照實發(fā)工資去發(fā)嗎? 還是說發(fā)工資的時候在扣,個人承擔(dān)的在發(fā)工資的那個月把賬做進(jìn)去?
老師你好,發(fā)4月份的工資的時候,肯定是5月份去支付。那你們4月份的這個工資是去扣4月份個人承擔(dān)的社保,還是扣5月份個人承擔(dān)的社保。
如果是公司承擔(dān)員工個人部分的社保和公積金,那在發(fā)放工資的時候要扣除員工個人部分的社保和公積金嘛?因為發(fā)放工資時候是直接按沒有扣除個人部分的社保和公積金的。
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應(yīng)的會計等式。 實際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應(yīng)付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
那個人承擔(dān)費(fèi)用什么時候做賬?
個人承擔(dān)的公積金,社保什么時候做賬
個人承擔(dān)部門和工資金額一起計提的
當(dāng)月工資算當(dāng)月么
是的,你說的很對的,學(xué)員
是必須經(jīng)過計提工資分錄,繳納時分錄,發(fā)放時分錄都得做賬嗎?
必須按照這個流程走嗎
必須經(jīng)過計提工資分錄,繳納時分錄,發(fā)放時分錄都得做賬
但是,我看咋們實操里面計提,發(fā)放,有的沒有經(jīng)過繳納的流程?
你說的很對的,學(xué)員
每個月月底做的結(jié)轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用,收入這些怎么做才能很清楚不會很亂?
因為月底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)怕有遺漏的
每個月月底做的結(jié)轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用,收入這些怎么做才能很清楚不會很亂? 這個可以根據(jù)對照科目余額表,每一損益科目都要結(jié)轉(zhuǎn),一個個檢查
還有其他方法嗎?
這個是最快最好的,方法了,學(xué)員