借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
老師,用于集體福利的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做
外購(gòu)的用于集體福利,購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候不知道用于集體福利。入了進(jìn)項(xiàng)稅額,后期做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出的這部分進(jìn)項(xiàng)稅,是不是就浪費(fèi)了。不能抵扣稅同時(shí)也不能入成本費(fèi)用了?
用于集體福利的進(jìn)項(xiàng)稅,貸方做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了。最后怎樣吧進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目結(jié)平呢?
上午好 1外購(gòu)用于集體福利,不視為銷(xiāo)售,不能抵扣,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)嗎? 2這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
老師您好,公司做福利的進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅,我走進(jìn)項(xiàng)稅貸方?還是走進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買(mǎi)的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求