同學你好 紅沖多開的就行
老師你好,我單位是生產型出口企業(yè),這個月增值稅和出口退稅系統(tǒng)都申報好了(由于內銷占比多,出口退稅都沒有),現在發(fā)現12月出口有300萬沒開票,可以直接在增值稅附表一16項塡寫未開發(fā)票這一部分嗎
生產型出口,12月份出口發(fā)票多開了一張,跨月了才發(fā)現,應該怎么處理?出口退稅還沒申報
老師您好,請問出口退稅一般納稅人貿易企業(yè),2021年12月份出口報關,1月份開出0稅率兩張外銷發(fā)票,無內銷,12月份收到出口對應的進項票,還未申請退稅,出口退稅小白請問老師,怎么認證出口發(fā)票,增值稅怎么填報!?非常感謝老師!
上月出口免抵退發(fā)票稅率開錯開成13%了,出現了30000多的增值稅,本月未申報還未出口退稅,該怎么處理?
老師,我是生產企業(yè),出口的,比如3月份開了出口的發(fā)票,那么3月份可以申報出口退稅?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
這個月還能正常申報出口退稅嗎
同學你好 不能 按照開的發(fā)票來
也就是說,12月開的出口發(fā)票,不一定要在12月所屬期申報出口退稅,可以跨月申報是嗎
收集齊資料之后就可以申報的 不管什么時間
沒有時間限制,可以跨月報是嗎
嗯 但是增值稅申報表不能的哦
好的,謝謝
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝