您好,您之前的利潤總額是多少呢?
請問老師,19年企業所得稅匯算清繳調增計提未支付費用(無發票)5萬元,請問20年已經支付,請問這5萬元20年所得稅匯算清繳是覆蓋申報還是直接調減處理
老師請問匯算調增5萬,無調減,所得稅怎么算。本季凈利二萬,所得稅怎么算?小微企業。
老師請問,匯算調增5萬,所得稅怎么算?本季凈利二萬,所得稅怎么算?小微企業。利潤總額都是盈利
老師,小微企業三三五標準,公司一季度盈利繳納企業所得稅,二季度到現在盈利69萬,合計1-5月盈利129萬,這個二季度的企業所得稅怎么算
老師,無票收入22萬,成本15萬,費用2萬,利潤5萬,是按5萬算所得稅嗎?那大家說的無票收入匯算清繳調增,調增哪個數算所得稅啊?
請問,紅字發票怎么開?
第六題,已專利權出自入股,為什么需要進行凈利潤調整。
老師解析說是認繳,為什么講義上寫可以認繳也可以實繳呢
請問老師預付保險費怎么做,發票次月開
您好老師,2019年的發票到現在還能入賬嗎?
老師,一個公司的法定代表人轉我們公司一筆款,然后讓給他們公司開票 可以嗎
出口企業,員工出差日本,這些能不能報銷?
商貿公司銷售商品,顧客只付80%.余下20%由國家補貼,商家全額開發票給顧客,請問商家收到80% 和20% 怎么入賬請老師們指教
老師,這個企業所得稅彌補虧損明細表,怎么調整彌補金額,我不想辦理退稅
老師好,公司買二手車,二手車是老板親戚的車,買車的購車款是從公司的公戶打款,還是老板用自己個人私戶打款,二手機發票是二手車過戶機構開的,賣車的收到車款還用交稅嗎?謝謝!
都是盈利
那就是用你的利潤總額加上調增的5萬之后的金額算。
具體步驟寫下可以嗎?
很簡單啊,就是用你的利潤總額加上調增的部分計算呀。