您好 計(jì)算過(guò)程如下 利潤(rùn)總額=3000%2B20%2B80%2B3-1600-80-600-300-60-50=413 國(guó)債利息調(diào)減3萬(wàn) 廣告費(fèi)限額=(3000%2B20)*0.15=453 調(diào)整47萬(wàn)元
幫我解答一下這道題謝謝,我要詳細(xì)的步驟
拜托老師幫忙寫一下第2和3,看不懂那兩個(gè),解題過(guò)程盡量詳細(xì)一點(diǎn),謝謝老師
老師,拜托幫忙寫一下詳細(xì)的解題步驟,謝謝!
麻煩老師可以幫忙解答一下這道題嗎?步驟可以詳細(xì)一點(diǎn)嗎?謝謝老師!
可以麻煩老師幫忙解答一下這道題嗎?步驟可以詳細(xì)一點(diǎn)嗎?謝謝老師!
你好老師,職工培訓(xùn)學(xué)校要做停車場(chǎng),用瀝青地面,算固資不
營(yíng)業(yè)執(zhí)照年報(bào)上面的本期五險(xiǎn)實(shí)際繳納金額是只填單位還是全部金額
老師,有些員工要求不買社保,可以申報(bào)個(gè)稅嗎?發(fā)工資走私賬還是走公賬比較好?
老師,水產(chǎn)公司加入水產(chǎn)協(xié)會(huì),交了五萬(wàn)塊入會(huì)費(fèi),只能開(kāi)收據(jù)。請(qǐng)問(wèn)入賬什么科目好?然后企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),是否要做無(wú)票費(fèi)用剔除?
1-3月支付的稅款: 增值稅:507.62元 城市維護(hù)建設(shè)稅:12.69元 企業(yè)所得稅:138.01元 印花稅:20.10元 合計(jì):678.42元,在上期需要計(jì)提的話分錄怎么寫
老師你好請(qǐng)問(wèn)這筆分錄繳納所得稅應(yīng)交稅-應(yīng)交所得稅期末余額是760000,然后銀行實(shí)際繳納的是813378.67,差額53378.67入到所得稅,這個(gè)怎么理解
公司收到一張裝修費(fèi)發(fā)票,但是建筑類發(fā)票不都是有項(xiàng)目名稱的嘛,地址和公司注冊(cè)地址不是同一個(gè)城市,但是客戶說(shuō)這是他的公司辦公室裝修費(fèi)用,這個(gè)可以入裝修費(fèi)用嗎(我們是代賬的,客戶就是收票公司)
老師我們是建筑公司,當(dāng)月發(fā)生了一些吊裝費(fèi),對(duì)方發(fā)來(lái)了結(jié)算單,但是沒(méi)開(kāi)發(fā)票,我司也沒(méi)付款這個(gè)時(shí)候,外賬(權(quán)責(zé)發(fā)生制)和內(nèi)賬(收付實(shí)現(xiàn)制)是如何做賬的
有沒(méi)有個(gè)稅附加扣除的那個(gè)表 有沒(méi)有個(gè)稅附加扣除的那個(gè)表
老師,公司在2023年4月開(kāi)的紙質(zhì)票,現(xiàn)在要退貨紅沖,可是在電子稅務(wù)局想開(kāi)具紅字發(fā)票,可能因?yàn)槭羌堎|(zhì)票又搜索不出來(lái),怎么開(kāi)紅票呢?(在全量統(tǒng)計(jì)那里是查到有這張票的。)
業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額1=(3000%2B20)*0.005=15.1? ?限額2=90*0.6=54? 調(diào)增=74.9 捐贈(zèng)限額=413*0.12=49.56? ?不調(diào)整 直接捐贈(zèng)調(diào)增8萬(wàn)元 罰款調(diào)增4萬(wàn)元? 應(yīng)納稅額(413-3%2B47%2B74.9%2B8%2B4)*0.25=135.975