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老師你好,我公司為家具制造廠家,一個(gè)客戶在我們這里訂購了室內(nèi)整裝,在結(jié)清尾時(shí)老板給送了一套餐桌,這個(gè)餐桌是買的成品,現(xiàn)在這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎樣做?

2022-01-04 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-04 16:38

同學(xué),你好,借庫存,貸銀行,你買回來時(shí)候的分錄 送人的分錄,借管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸庫存,你送人的分錄。

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快賬用戶1489 追問 2022-01-04 16:40

當(dāng)時(shí)買回來為公司的固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn),貸:現(xiàn)金,

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齊紅老師 解答 2022-01-04 16:42

做個(gè)固定資產(chǎn)清理, 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶1489 追問 2022-01-04 16:42

而且不應(yīng)該為銷售費(fèi)用嗎?

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快賬用戶1489 追問 2022-01-04 16:43

現(xiàn)在應(yīng)該咋做!

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齊紅老師 解答 2022-01-04 16:43

同學(xué),你好,這個(gè)可以是銷售費(fèi)用-招待費(fèi)的,這個(gè)靈活掌握 。

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同學(xué),你好,借庫存,貸銀行,你買回來時(shí)候的分錄 送人的分錄,借管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸庫存,你送人的分錄。
2022-01-04
您好,可重復(fù)使用的計(jì)入固定資產(chǎn),不可的計(jì)入成本
2023-06-06
你好,這邊你可以看下裝修公司的會(huì)計(jì)實(shí)操課程的呢,可以參考下建筑行業(yè) 成本費(fèi)用通過工程施工科目核算。在施工過程中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用,應(yīng)按成本核算對(duì)象和成本項(xiàng)目進(jìn)行歸集。成本項(xiàng)目一般應(yīng)包括: (1)人工費(fèi); (2)材料費(fèi); (3)機(jī)械使用費(fèi); (4)其他直接費(fèi); (5)間接費(fèi)用(指企業(yè)各施工單位,如工程處、施工隊(duì)、工區(qū)等為組織和管理施工生產(chǎn)活動(dòng)所發(fā)生的支出)。 其中,屬于人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、其他直接費(fèi)等直接成本費(fèi)用,直接計(jì)入有關(guān)工程成本,間接費(fèi)用可先在本科目設(shè)置“間接費(fèi)用”明細(xì)科目進(jìn)行核算,月份終了,再按一定分配標(biāo)準(zhǔn),分配計(jì)入有關(guān)的工程成本。月末余額為未完工程的實(shí)際成本。 工程施工過程所發(fā)生的直接成本費(fèi)用通過“工程施工——合同成本”科目核算。該科目根據(jù)施工項(xiàng)目確定成本核算對(duì)象,進(jìn)行輔助核算,按照成本項(xiàng)目進(jìn)行明細(xì)核算。 一般以獨(dú)立的工程合同所確定的項(xiàng)目為成本核算對(duì)象;在同一施工現(xiàn)場、同一項(xiàng)目部管理、工程開、竣工時(shí)間相差不大的條件下,也可將兩個(gè)或多個(gè)工程項(xiàng)目合并確定為成本核算對(duì)象。成本項(xiàng)目主要包括:人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、其他直接費(fèi)、間接費(fèi)用、分包工程費(fèi)用。 工程施工過程中所發(fā)生的間接費(fèi)用通過“施工間接費(fèi)用”科目核算。如有多個(gè)項(xiàng)目,應(yīng)在項(xiàng)目間進(jìn)行分配。
2024-01-21
您好! 1.收30萬預(yù)付款時(shí) 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 30萬 貸:預(yù)收賬款30萬 2.給廠家付貨款35萬,人工安裝費(fèi)2萬,運(yùn)費(fèi)1000,外購安裝材料費(fèi)1萬 借:主營業(yè)務(wù)成本-貨款35萬 —安裝費(fèi)2萬 —運(yùn)費(fèi)1000 —材料費(fèi)1萬 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款38.1萬 3.員工提成 借:管理費(fèi)用-工資-提成1500 貸:應(yīng)付職工薪酬1500 4.贈(zèng)品2000 采購贈(zèng)品時(shí): 借:庫存商品-贈(zèng)品 2000 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款2000 贈(zèng)送贈(zèng)品時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本-贈(zèng)品2000 貸:庫存商品-贈(zèng)品2000 4.客戶再付20萬 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款20萬 預(yù)付賬款30萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入50萬 注:由于是內(nèi)賬,且收入不開票,這里沒有考慮增值稅處理問題。由于不知道貴公司是小規(guī)模還是一般納稅人,成本發(fā)票沒有考慮增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額及相關(guān)處理問題
2021-03-08
您好,1做成品入庫。2滿足收入確認(rèn)條件,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。借主營業(yè)務(wù)成本,帶庫存商品
2021-07-12
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