你好!你們能取得發票嗎?
老師您好,我們公司是做研發的,我們委托一個公司做研發,但是沒有辦法讓對方去做合同登記(合同備案),我們就沒有辦法入研發費用,這個金額有50萬,我們要怎么入賬?
老師您好,我們公司是做研發的,我們委托一個公司做研發,但是沒有辦法讓對方去做合同登記(合同備案),我們就沒有辦法入研發費用,這個金額有50萬,我們要怎么入賬?
老師您好,我們公司委托另外一個公司做研發,但是對方因為種種原因不能去科委登記(備案)那這個費用我要怎么入賬啊,共有50萬?
老師您好,我們公司委托另外一個公司做研發,但是對方因為種種原因不能去科委登記(備案)那這個費用我要怎么入賬啊,共有50萬?
老師:您好!請教一下,我們公司之前委托其他設計公司做設計,設計費用20萬,對方開的20萬發票已經收到,我司也先支付了16500元的設計費,后來因為種種原因,只能終止協議。因為當時開具的發票已經跨年,只能讓對方公司紅沖,請問,會計做賬的時候,應該如何處理?會計分錄是不是 借:主營業務成本 -20萬 貸:應付賬款 -20萬 。做賬時需要附上對方開具的紅字發票嗎?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務,是不是要承擔無限責任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規避無限責任的風險?
老師,一跟我們公司簽勞務合同的員工出差可以正常給他報銷嗎
老師,個人把車租給公司。一年24000,,個稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進項票異常,讓做進項稅轉出,我先要做筆分錄吧?請教
老師您好 我想質詢一下 我公司做農產品初加工的 可以開免稅的發票嗎
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
已經有發票了
你好!你可以按發票入賬啊。你是想要怎么樣呢
上面開的發票是其他咨詢服務技術服務費
怎么入帳?
你好!你可以計入管理費用—服務費
就一次性入管理費用嗎?
你好!你也可以先入預付,然后每個月攤銷
不入到長期待攤費用里去嗎?
你好!你要攤銷很久嗎?
老師我也想問你這個時間我要怎么去確定,攤銷多長時間?按什么時間來比較好?
你好!你攤銷一年差不多了。也沒有什么實際內容
那就按您說的,先入到預付款里去,然后攤銷一年,對吧?
你好!是的。就是這個意思
老師我還有一個問題,就是我前面幾個月在做工資的時候代扣代繳的時候那些代扣社保和公積金我入到(其他應付款)里去拉,后面我覺得不太合理,我有又入到(其他應收)里了,這樣前面幾個月的科目要調整嗎?
你好!不用,其實其他應收和其他應付都是可以的
好的,謝謝老師
您好!不用客氣的了
老師不好意思,我還再請教您一個問題,關于我們公司的勞務人員開發票的事情,我們公司的勞務費是每個月一起發放就直接入到費用里去了,但是他們的勞務發票是后面好久才開過來,我的意思是,我就能直接就把這個發票貼上去嗎?因為開票實際和我的入帳時間是不一致的,這個勞務發票我也不太好管控。
開票時間和我的入帳時間不一致
你好!可以啊。這個沒事