你好,前3季度的管理費用,是什么原因需要紅沖一部分呢??
老師您好,請問小規模納稅人第四季度盈利 之前三個季度都是虧損,本年都是虧損,那第四季度用不用交企業所得稅?
老師,第四季度要做盈利繳納企業所得稅,但是之前3個季度虧損太多,我能不能在第四季度把前3季度的管理費用紅沖一部分
老師好,請問全年就第四季度盈利了,前面幾個季度都是虧損的,那第四季度申報企業所得稅是不是要繳稅。
我們是小規模納稅人前三季度有盈利,第四季度虧損,多交的企業所得稅還用做分錄嗎
老師你好。申報企業所得稅,第二季度,第三季度,都是盈利,但是彌補了之前的年度虧損,第四季度虧損的話會不會抵消前兩個季度的盈利
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務,是不是要承擔無限責任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規避無限責任的風險?
老師,一跟我們公司簽勞務合同的員工出差可以正常給他報銷嗎
老師,個人把車租給公司。一年24000,,個稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進項票異常,讓做進項稅轉出,我先要做筆分錄吧?請教
老師您好 我想質詢一下 我公司做農產品初加工的 可以開免稅的發票嗎
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
開票是按1%開的,只填11欄,別的都不填是嗎
你好,前3季度的管理費用,是什么原因需要紅沖一部分呢?? 能給個正面回復嗎?
老師,我是想在第四季度做盈利繳納企業所得稅,之前虧損太多,想把前3季度的管理費用減少,應該怎么做賬
你好,前3季度的管理費用,是什么原因需要紅沖一部分呢?? 我需要知道具體原因,才知道該如何沖銷啊,總不能不知道原因就隨便沖銷吧