您好 借 銀行存款120*700=84000 貸 主營業務收入84000 借 主營業務成本72000 貸 庫存商品72000
1)銷售給華光公司甲產品500件,每件售價為200元,貨款100000元,增值稅額16000元,款項收到存入銀行。(2)銷售給東方公司乙產品300件,每件售價500元,貨款150000元,增值稅額24000元,收到該公司簽發的2個月的商業承兌匯票一張,面值175500元。(3)銷售給紅星公司乙產品400件,每件售價500元,代墊運雜費300元,增值稅額32000元,款項尚未收到°(4)結轉本月已銷產品成本,甲產品單位生產成本150元,乙產品單位生產成本300元°(5)經計算,本月銷售產品應交納的城市維護建設稅5760元,教育費附加2469元。要求:根據上述資料編制會計分錄。
2.大華公司2018年12月發生下列有關事項,請編制相關會計分錄。 (1)銷售甲產品120件,售價700元/件,款項已收到并存入銀行,單位成本600元,總成本72000元。請編制甲公司銷售商品和結轉銷售成本的分錄。 (2)以銀行存款支付訴訟費800元,未取得增值稅專用發票。 (3)結轉應交城市維護建設稅653元,應交教育費附加467元。 (4)假定甲公司本月就發生以上3項業務,月末所有損益類科目的余額轉入“本年利潤”科目。 (5)結轉甲公司本年利潤。
2教在考試系計)2大華公司201年12月發生下列有關事項,請相關會計分錄。(1)銷售甲產品120件,售價700元,填已收并存入錯行,單位成00元,成72000元,請編制甲公司銷售商品結轉銷售成本的分錄(2)以行款支付訴費800元取得增專用發票3)結轉應交城市維護建設653元,應交款育費加467元4)假定甲公司本月就發生以上3項業務,月所有損益類目的余轉入“本年利潤科目5轉甲公司本年利∈
2.大華公司2018年12月發生下列有關事項,請編制相關會計分錄。(10分)(1)銷售甲產品120件,售價700元/件,款項已收到并存入銀行,單位成本600元,總成本72000元。請編制甲公司銷售商品和結轉銷售成本的分錄。(2)以銀行存款支付訴訟費800元,未取得增值稅專用發票。(3)結轉應交城市維護建設稅653元,應交教育費附加467元。(4)假定甲公司本月就發生以上3項業務,月末所有損益類科目的余額轉入“本年利潤”科目。(5)結轉甲公司本年利潤。
1、5號,向春暉公司銷售甲產品18臺,單價2260元(含增值稅),用銀行存款支付代墊運雜費3000元,價稅款及代墊運雜費尚未收回。2、7號,向鴻運公司銷售乙產品100件,單價260元(未含增值稅),價稅款收到存入銀行。3、8號,用銀行存款1500元支付銷售產品的廣告費。4、10號,預收向陽公司訂貨款20000元存入銀行。5、11號,銷售甲產品15臺,單價2260元(含增值稅),原預收鴻運公司貨款24000元,其余部分尚未收回。6、31號,若本月進項為8000元,按本月應交增值稅的7%提取城市建設稅;按3%提取教育費附加。7、31號,結轉本月已銷售甲、乙產品的成本(假設甲乙產品期初均無庫存,甲產品每臺成本1200元,乙產品每件成本156元)。8、31號,結轉本月的損益類賬戶。9、31號,假設無納稅調整事項,計算并結轉本月的所得稅費用(假設所得稅率25%)。10、31號,假設1-11月無利潤,結轉本年利潤賬戶。11、31號,按本年稅后凈利潤的10%提取法定盈余公積金。12、31
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
請問需要寫增值稅么 稅率多少