可以的 主營業務成本差旅費
老師,你好。我們有個項目材料是項目負責人負責采購。他個人和我們公司簽訂了購銷合同,然后他又和材料供應商簽訂了采購合同。然后發貨到我們項目上后,項目負責人自己把材料款墊付了沒有從公司賬戶走賬。現在材料供應商開具材料發票給我們公司,要求我們把材料款直接打給這個項目負責人就可以了。那我們該如何操作呢?是寫委托函嗎?還是要求供應商開具收到項目負責人的現金收款收據呢?業務是真實的。
老師,我們公司是建筑裝飾公司,經營范圍有可以銷售也可以工程和建筑安裝服務,現在有份合同,是包工包料的,工是我們公司請了安裝團隊來安裝的,人家開票給我們,料是,我們公司買了材料,到公司后,我們自己的工人進行制作成成品,再運到工地上。請問老師,1.我們這整個項目能否全部開工程合同,稅率為9,2.我買這個材料進來的材料票,我入什么科目,領用的時候,我又入什么科目?
老師,我們是工程公司,有的項目需要人員安裝調試,我們購買的商品會上供貨商派人去現場,這些人的交通費用我們負責,請問老師,這些人的火車票可以入賬嗎?會計分錄是?
老師你好,我們公司供應商貨款會給我們開增值稅專用發票。但是有時候,會偶爾有些幾百塊的運費,這個錢我們是打給采購對接人的,沒有直接打款給供應商公戶,請問這種幾百塊的運費,對方可以把這個錢開到貨款的專票上嗎?
老師,我們公司跟一家公司簽了演出合作協議,合同里面規定我們單位需要負責對方演出人員的往返城市的交通費用,然后這邊是由我們單位這個項目負責人先墊付他們這些車票,包括幫他們訂票買票,那到時候這個員工那車票過來以差旅費形式報銷給對方可以嗎?還是說以付款申請單的形式?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,是直接在主營業務成本科目下新建立一個二級科目嗎?或者可以直接作為銷售費用差旅費可以嗎
你好 是的 這個做成本的