同學你好 你要沖專項應付款嗎
政府補助資金用于購買固定資產,收到時:借銀行存款,貸:其他應付款-專項款,購買固定資產時:借:固定資產,貸:銀行存款,同時借:其他應付款-專項款,貸:營業外收入,這樣對嗎?營業外收入要交企業所得稅吧,會產生稅會差異嗎:該怎么處理
公司收到購買設備的專項應付款,會計核算分錄這樣做對嗎?第一:收到資金借:銀行存款貸:專項應付款;第二:采購設備付定金借:專項應付貸:銀行存款;第三:設備入庫借:固定資產貸:營業外收入
購買時:借:固定資產貸:銀行存款,收到專項款時:借:銀行存款,貸:專項款,那怎么沖這筆賬呢
老師,我們收到專項政府補助,是購買設備的,40萬,收到款時,借:銀行存款,貸:遞延收益,購買設備:借:固定資產:貸:銀行存款;那固定資產計提折舊怎么記賬,
企業收到政府的專項資金,收到時借:銀行存款—專項資金戶,貸:專項應付款,實際發生專項支出時支出購買原材料,是借:原材料,貸:銀行存款—專項資金戶?那專項應付款這個科目不是一直有貸方余額么,這個科目怎么處理
企業申報個稅的時候把個人手機號填錯了如何修改
請問老師,通過市區紅十字會捐贈的屬于公益性捐贈嗎?可以稅前抵扣嗎
個體戶銷售額超過500W,變一般納稅人,只能接受3%的進項票嗎?還是13%專票也能進項抵扣?
是不是做了匯算清繳 第一季度利潤可以彌補去年虧損,沒做匯算清繳,就不能彌補
老師好,我們公司賣掉了一輛二手車給個人,我們開了一張發票,然后二手車市場也開了一份同等金額無稅額的發票,然后現在我在全量發票查詢中有兩份發票,這個造成重復交稅嗎?
出口退稅的進項是不是要在報關當月就要勾選確認呢
老師你好,應交稅費二級科目還有三級科目有哪些?待抵扣進項稅額怎么設科目???
老師第一季度盈利彌補虧損需要計提所得稅費用嗎
老師您好,我們公司是新開的,在辦理稅務登記時時投資有效期起止是多久?是章程上寫的于2029年2月19前繳足。
老師,計提企業所得稅的時候,是不是要先結轉損益,根據利潤表上的利潤總額金額來計提,最后一張憑證是計提企業所得稅的憑證