借應收賬款負數 貸,主營業務收入負數, 應交稅費負數, 借應收賬款貸主營業務收入應交稅費, 直接做到今年就可以當一正數一負數,不影響
請問佟老師,我去年有許多不合格的發票,一種是重新開回來后和之前做的分錄是一樣的,一種是重新開回來后科目有變化的。我現在4季度季報已經報出去了,年報還沒報呢。如果我將這些重新開回來的發票入到今年的賬里,把去年不合格的發票在今年做紅沖,這些不合格的發票用在匯算清繳時調增嗎?另外我可以把這些重新開回來的發票入到去年,做到去年的賬里嗎?然后再做匯算清繳。
老師我想問下我去年確認的收入今年8月份發生退費了,發票我重新開負數重新再開了,那這賬我怎么做啊,我的會計科目沒看到以前年度損益調整這個科目
老師,我想問一下,我三月份的發票沒收到,現在確定對方不開票了,現在是調以前年度損益調整還是沖相應的科目
老師,請問一下,1月份紅沖去年12開的工程服務發票,我怎么做賬,調整以前年度損益調整嗎還是繼續營業收入科目
老師,我們單位員工在另一個單位食堂吃午餐,今年5月份收到這個單位給我們開的去年員工午餐費的發票,但是去年沒進成本,今年5月份開的發票,怎么做賬務處理?及會計分錄?我把成本做在今年可以嗎?用以前年度損益調整科目
資產卡片里錄入的資產,假如改良生產線要停止折舊,再減舊加新,請問在資產模塊軟件里需要怎么樣操作。
收到貨款為什么這么寫分錄 借:庫存現金 貸:應收賬款 借:應收賬款 貸:主營業務收入
老師賬上庫存商品因為樣多 然后有的商品都成負數了 我要怎么調過來 然后也不知道哪個入錯了型號
老師,請問下, 我們車輛23年采購進來發票上車輛類型是“純電動廂式運輸車”,現在轉讓給別的公司, 他們過戶的時候開具的二手車銷售發票上車輛類型式“封閉式貨車”,現在客戶要抵扣稅款,需要我開具增值稅專用發票,開票時應該開“純電動廂式運輸車”還是和二手車發票上的“封閉式貨車”呢?每臺車的車架號開具的時候會寫上的
老師賬上出庫和入庫金額對不上怎么辦吶 有好多 東西用沒了 然后金額還是負數呢
營業執照名變了 銀行的名暫時沒取變更 今天付款 對方給開的發票還是以前的名 需要重新開發票嗎
300購買一年會員權益,可以不分攤嗎
請問4月份停止給某位員工繳納社保,減員年月應該填寫3月還是4月?
營業執照名變了 銀行的名暫時沒取變更 今天付款 對方給開的發票還是以前的名 需要重新開發票嗎
老師,您好,銀行承兌匯票,開票日到到期日這個時間段稱之為什么?我們想和對方約定一下,從開票日到到期日這個時間要與合同約定的付款周期一致怎么表達?
我那是部分退款,開了負數直接又開了新的,您的意思還是按本年內的直接做負數沖銷嗎,不用通過以年年度損益這個科目嗎
可以的 多繳納的稅款可以在今年抵扣。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。