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已知某公司擬于 2020 年購置設(shè)備一臺,需一次性投資 300 萬元。經(jīng)測算,該設(shè)備使用壽命為 5 年,稅法亦允許按 5 年計提折舊;設(shè)備投入運營后每年可新增利潤 30 萬元。假定該設(shè)備接直線法折舊,預(yù)計的凈殘值率為 5 %;不考慮建設(shè)安裝期和公司所得稅。 要求: ( l )計算使用期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量。 ( 2 )如果以 10 %作為折現(xiàn)率,計算其凈現(xiàn)值并判斷題該項目是否可以接受。 [(P/A,10%,5)=3.7908 (P/F,10%,5)=0.6209 (P/A,10%,4)=3.1699]
(案例分析題)已知某公司擬用自有資金購置設(shè)備一臺,需一次性投資200萬元。經(jīng)測算,該設(shè)備使用壽命為5年,按5年計提折舊;設(shè)備投入運營后每年可新增利潤40萬元。假定該設(shè)備按直線法這就,預(yù)計的凈殘值率為5%。要求:在分析計算使用期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量的基礎(chǔ)上,如果以10%作為折現(xiàn)率,計算其凈現(xiàn)值(計算結(jié)果取整數(shù))并分析方案是否可行? 注:(P/A,10%,4)=3.1699;(P/A,10%,5)=3.7908;(P/F,10%,5)=0.6209
老師幫忙看看,我做的是否正確,圖中有我的解答 某公司擬于2012年初用自有資金購置設(shè)備一臺,需一次性投資100萬元。經(jīng)測算,建設(shè)期一年,設(shè)備使用壽命5年,凈殘值率為5%,設(shè)備投入運營后,每年可增加利潤20萬元,如已知所得稅率為40%, 要求:(1)計算各年現(xiàn)金凈流量 (2)如果以10%作為折現(xiàn)率,計算凈現(xiàn)值。 (3)對該方案進行評價。 (P/A,10%,5)=3.7908 (P/A,10%,6)=4.3553 (P/F,10%,5)=0.6209 (P/F,10%,6)=0.5645 (P/F,10%,1)=0.9091
已知某公司擬于2021年初用自用資金購置設(shè)備一臺,需一次性投資120萬元。已知該設(shè)備預(yù)計使用壽命為5年,稅法規(guī)定的計提折舊年限也是5年,設(shè)備投入運營后每年可獲得利潤40萬假設(shè)該設(shè)備按直線法計提折舊,預(yù)計的凈殘值率為10%(不考慮建設(shè)安裝期和公司所得稅)已知(p/A,10%,5)=3.7908,(P/F,10%,5)=0.6209。要求(1)計算使用期間各年現(xiàn)金凈流量(2)如果以10%作為折現(xiàn)率,計算凈現(xiàn)值和現(xiàn)值系數(shù)
已知宏達公司擬于2021年初用自有資金購置設(shè)備一臺,需一次性投資200萬元。經(jīng)測算,該設(shè)備使用壽命為5年,設(shè)備投入運營后每年可新增凈利潤40萬元。假定該設(shè)備接直線法折舊,預(yù)計的凈殘值率為5%,不考慮建設(shè)安裝期和公司所得稅。已知(P/A,10%,5)=3.7908,(P/A,10%,4)=3.170(P/F,10%,5)=0.6209。要求:(1)計算使用期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量。(2)計算該設(shè)備的靜態(tài)投資回收期。(3)計算該投資項目的投資利潤率。(4)如果以10%作為折現(xiàn)率,計算其凈現(xiàn)值。
郭老師,個稅給員工申報了,但是每次發(fā)工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報的社保哪里,因為單位沒有錢,導致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數(shù)據(jù)是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查???
公司簽署了一份軟件維護協(xié)議,開發(fā)票項目名稱:現(xiàn)代服務(wù)*軟件維護服務(wù)費,還是直接寫軟件維護服務(wù)費
個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報表b表。忘了申報了,現(xiàn)在年報和工商都申報好了,這個報表還需要申報嗎,在哪里補交申報,扣繳端為什么沒有經(jīng)營所得入口
請問保險公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產(chǎn),季度也填過加速折舊報表,匯算清繳報表時也調(diào)整過,納稅調(diào)整 A105000報表上調(diào)減金額那里也有體現(xiàn),而且我2023年12月份已把這個固定資產(chǎn)一次性在折舊里一次性提完了,現(xiàn)在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎?
老師,我想問一下,就是我司開票是在總公司那邊開的發(fā)票,來款也是那邊,但是那邊給我們的時候,要含稅的金額里面扣13%的稅,但是我們采購別人的產(chǎn)品,也就是相當于對方走我們的戶,到時候給對方貨款的時候,我們是不含稅的金額里面抽15%的返點,這樣總公司那邊扣我們含稅金額的13%,我們合適嗎?那樣會不會我們就沒有什么利潤了
老師 上學已報完稅 次月紅沖上月無票收入后 開具發(fā)票收到款 再次做確認收入 到報稅填申報表紅沖的這個怎么填寫?
老師,之前牛肉進項有免稅的,有9%,開出也有免稅和9%,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們只能二選一,選了免稅的就要把9%之前抵扣進項轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出是按之前抵扣的時間轉(zhuǎn)出是不是會產(chǎn)生滯納金,按現(xiàn)在的時間轉(zhuǎn)出是不是沒有滯納金
老師,4S店廠家返利,給開的紅字發(fā)票,怎么做分錄,有4S店經(jīng)驗老師回答,謝謝