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2021-12-30 10:11
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-30 10:32

會計利潤的計算過程是 8300-5000+400-330+40-50-1500-700-300+50-100=810

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齊紅老師 解答 2021-12-30 10:32

國債利息免稅,納稅調減40

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齊紅老師 解答 2021-12-30 10:33

福利費扣除1000*14%=140納稅調增160-140=20 教育費扣除1000*8%=80全都扣除 工會經費扣除1000*2%=20納稅調增25-20=5

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齊紅老師 解答 2021-12-30 10:34

廣告費和業務宣傳費扣除8700*0.15=1305全都扣除

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齊紅老師 解答 2021-12-30 10:35

業務招待費扣除80*60%=48 8700*0.005=43.5 納稅調增80-43.5=36.5

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齊紅老師 解答 2021-12-30 10:36

公益性捐贈扣除810*0.12=97.2 納稅調增10+15=25

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快賬用戶1252 追問 2021-12-30 10:36

老師你先幫我解決哪個問題

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齊紅老師 解答 2021-12-30 10:36

應納稅所得額是810-40+20+5+36.5=831.5 應交所得稅831.5*0.25=207.875

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快賬用戶1252 追問 2021-12-30 10:36

外購煙絲是不是要重新算稅

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齊紅老師 解答 2021-12-30 10:37

具體是什么情況呀這個

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快賬用戶1252 追問 2021-12-30 10:37

另外有一個微信問你的

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齊紅老師 解答 2021-12-30 10:42

那個代扣代繳消費稅的我已經抵扣了后邊

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快賬用戶1252 追問 2021-12-30 10:43

好的老師

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齊紅老師 解答 2021-12-30 10:43

如果滿意,請給與五星好評

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快賬用戶1252 追問 2021-12-30 11:17

為什么納稅調減40啊

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齊紅老師 解答 2021-12-30 11:31

國債利息免稅,都寫著呢不是

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會計利潤的計算過程是 8300-5000+400-330+40-50-1500-700-300+50-100=810
2021-12-30
1代扣代繳消費稅的計算是 (138000 %2B132300)/(1-0.3)*0.3=115842.86
2021-12-30
同學,你好,你問的問題已回答,請查收
2023-05-21
同學 你好 利潤總額是-405萬元,調增金額是86.5萬元,調減金額是40萬元,應納稅所得額的-358.5萬元
2021-12-30
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