這個視同銷售進項稅額不需要轉出
老師,我們單位購買月餅贈送給客戶,我們要普票,不涉及進項稅抵扣問題,我想知道如果我們贈送的是個人,是不是需要繳納個人所得稅,如果贈送給公司就沒有稅款產生呢,
老師,我們單位購買月餅贈送給客戶,我們要普票,不涉及進項稅抵扣問題,我想知道如果我們贈送的是個人,是不是需要繳納個人所得稅,如果贈送給公司就沒有稅款產生呢。
老師晚上好,請問個人獨資公司 交了企業所得稅 那公司賬戶里的錢是不是就可以直接轉到老板賬戶,還需要交個人所得稅嗎?
請問老師,公司贈送給客戶禮物,是不是要幫客戶代繳納個人所得稅呢?
請問老師,公司買衣服送給客戶,800元以上需要代繳納個人所得稅,那么得來的進項稅額是不是得轉出?
請問老師,企業工商年報的認繳出資時間怎么填,比如我們是2030年5月認繳完,就填2030年嗎
公司去年為申請高新購買軟著,需要入賬嗎,應怎樣入賬?
老師,同一控制下企業合并報,實操中企業沒有資本公積的話,恢復那里怎么做
老師,股權轉讓,錢沒有進去,只是營業執照上變更股權了,這個還需要交個人所得稅嗎
老師,請問有excel版本自動生成憑證和明細賬的模板嗎?
老師,我想問下2024.12月的款是2025.4月回的,我們是一個季度計提一次壞賬,那我4月份在做3月份賬的時候還要需要計提一次12月的壞賬嗎,還是說可以不用幾天壞賬了
小規模納稅人,股東的投資款繳納的印花稅分錄怎么寫,借:稅金及附加,貸銀存可以嗎,稅金及附加用設置二級科目印花稅嗎
寫一下分錄,謝謝老師
請問公司利潤率低相應的稅負率是不是也會低,利潤率大概在1%,綜合稅負率在0.7%,這樣是合適的嗎?
請問老師更正以前年度財務報表,相應的納稅申報表是自動帶出更正數據還是需要手動填寫啊?
外購的用于員工福利要進項稅額轉出是嗎?
對,如果用于員工福利的話,是需要進項稅額轉出的。
我覺得業務招待費屬于個人消費增值稅是不能抵扣的呀
對呀,不能抵扣,所以你要進項稅額轉出呀。
可是老師前面說不需要進項稅額轉出,老師你看看前面
贈送客戶是不需要的和集體福利是不一樣的。
總之就是進項不能用是么?
對你用在福利了肯定是不能用。
1.贈送客戶做業務招待費,我們也要按銷項繳納增值稅,而且買進的進項稅額不能抵扣,分錄:借:庫存商品 進項稅額貸:銀行存款借:銷售費用一業務招待費貸:主營業務收入 應交稅費(銷項) 借:主營業務成本 貸:庫存商品2贈送給員工做福利費只需要進項稅額轉出。分錄:借管理費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸庫存商品 進項稅額轉出
有錯的地方麻煩老師糾正一下,
你這個會計分錄我看著應該是沒有問題的。
關于這方面,有什么稅收籌劃的方式嗎?
抱歉,對于籌劃這方面我不是很擅長,你要想了解籌劃的話,您要不然可以問問其他老師。
好的謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝你。