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老師,銷售衛浴五金潔具照明門鎖電器這些產品的公司,由于和房地產公司合作,項目周期達1-2年,周期長,有些要求我們預付款先開發票,貨后面陸陸續續發貨。有些先發貨,但是發票不在當月開,這樣的情況請問圖片里面處理方式可以嗎?或者有沒有其他更加合理的會計分錄?謝謝

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老師,銷售衛浴五金潔具照明門鎖電器這些產品的公司,由于和房地產公司合作,項目周期達1-2年,周期長,有些要求我們預付款先開發票,貨后面陸陸續續發貨。有些先發貨,但是發票不在當月開,這樣的情況請問圖片里面處理方式可以嗎?或者有沒有其他更加合理的會計分錄?謝謝
2021-12-29 21:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-29 22:29

對于先發貨后開票的 收到對方預付款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 在開票時再確認收入 借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-銷項 開票的時候才能確認收入

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快賬用戶9090 追問 2021-12-29 22:32

但是發貨的時候也要做分錄的,發貨能確認收入嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-29 22:35

不能確認收入,可做分錄 借:發出商品 貸:庫存商品 開票時 借:應收賬款 貸:主營業務收入 ? ?應交稅費-銷項

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快賬用戶9090 追問 2021-12-29 22:38

發了貨其實就是有應收賬款了吧。因為發出商品是不掛客戶的,只有應收賬款才掛客戶,這樣發貨了就確認應收不及時了。這種情況可以怎么做

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齊紅老師 解答 2021-12-29 22:44

其實發貨沒開票不能證明你們交易的真實性,所以在會計處理的時候才會在開票時確認收入,確認了收入不才有錢進來嗎?站在審計的角度,如果你在2021.12.31發貨1000萬,那這1000萬收入如果算在2021年了那就違反了報表的存在認定,報表是不真實的 怕遺忘掛賬的話就只有每月去查軟件里做的發出商品的賬目才行,或者自己做個EXCEL表格

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快賬用戶9090 追問 2021-12-29 22:48

假如在2021年12月31日發貨1000萬,就要做借發出商品,貸庫存商品。為什么不是借應收賬款,形成應收款呢?因為站在管理層的角度,領導認為發貨了就會有應收款,就會有銷售額了。 實務業務中這種情況還挺多,很難在稅務和管理層上做到平衡。

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齊紅老師 解答 2021-12-29 22:53

因為確認了收入以后,公司才會有應收款,不能說是沒確認收入我就有應收款了,我還要去收別的公司的錢。就比如淘寶上買東西,有個7天無理由退款,這個錢還不能算是買家的,因為賣家隨時可以退貨,要過了七天以后才能確認為自己的收入。 管理層問你,你可以說有應收款,但是賬上不能這么體現,你心里自己要明白

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快賬用戶9090 追問 2021-12-29 22:58

如果領導要拉應收款明細,要怎么拉,以開票的為準還是發貨的為準,如果以開票的,他會說應收款怎么少了,如果以發貨為準,這個要怎么確認收入又不對了?

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齊紅老師 解答 2021-12-29 23:02

你可以先給您領導說明一下會計上的原理,如果他覺得發貨就算收入,那么你就要自己做明細臺賬了

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快賬用戶9090 追問 2021-12-29 23:05

明細臺賬可以怎么做?因為現在工作中就覺得很復雜,有點亂。他們就覺得發了貨就要確認收入,但是交稅又要在開了發票以后再交。

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齊紅老師 解答 2021-12-29 23:10

如果你想偷懶的話那就是只做發出商品的明細,就發一單登一單,然后把這個數和賬上應收賬款的數加上就是給管理層匯報的數,但會計上你自己要明白其實只是賬上的應收賬款才是實際數

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快賬用戶9090 追問 2021-12-29 23:15

我不想偷懶啊,我只想真實的做賬務處理,就是這種情況遇到了該怎么處理。 不知道會計分錄怎么做。年底審計核對的應收款余額也只是開票收款那部分余額。

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齊紅老師 解答 2021-12-29 23:20

就是你把發出商品的明細單獨做個EXCEL表,應收多少錢,然后你跟領導匯報的時候就把賬上的錢加上自己表上的錢去做匯報就行,說明哪些是開了票哪些沒開票的,賬務處理就按我給你說的那么做就行

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對于先發貨后開票的 收到對方預付款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 在開票時再確認收入 借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-銷項 開票的時候才能確認收入
2021-12-29
1.問題是什么 2.要開發票的,沒有發票做費用要調增的 3.沒有發票都是要調增的
2020-09-01
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