你好,可以根據(jù)實現(xiàn)的凈利潤提取盈余公積。 法定盈余公積是按凈利潤的10%提取?
12月,我把所有的會計憑證錄入完了。結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤科目。我計提企業(yè)所得稅的時候是按本年利潤科目(10~12)的貸方余額計算乘以25%計提企業(yè)所得稅,還是按第四季度的利潤表上的利潤總額乘以25%計提企業(yè)所得稅?計提完之后我是不是把原來結(jié)轉(zhuǎn)損益的那張憑證刪除了之后重新結(jié)轉(zhuǎn)?之后再將本年利潤科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目?最后在利潤分配——未分配利潤科目下提取法定盈余公積和任意盈余公積?
老師,請問我們年底未分配利潤為負(fù)數(shù),比如-9萬。那是不是不用轉(zhuǎn)盈余公積了。因為原來的賬務(wù)處理是: 借,本年利潤 貸,利潤分配-未分配利潤 再全部的利潤結(jié)轉(zhuǎn)到 借,利潤分配-未分配利潤 貸,盈余公積 所以,今年如果利潤分配是負(fù)數(shù)的話,是不是不用轉(zhuǎn)盈余公積了。
我看到利潤分配的順序是:彌補虧損、提取盈余公積、向股東分配利潤,然后剩下的就是未分配利潤,我想問,到了向股東分配利潤這一步,那企業(yè)不可能把剩下所有的利潤都分給股東了,肯定還得留點在企業(yè),那一般有多少比例是不參與分配給股東這一步的呢?
老師,我們是一家律所,請問年底了賬上還有未分配利潤,我可以提一部分到盈余公積科目下不?最多能提多少?
老師你好,問一下賬面上掛了以前年度計提的法定盈余公積,沒有結(jié)轉(zhuǎn),我現(xiàn)在可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎?以前做的 借:利潤分配-提取法定盈余公積 210652.9 貸:盈余公積-法定盈余公積 210652.9 我現(xiàn)在能否這樣結(jié)轉(zhuǎn)呢? 借:利潤分配-未分配利潤 210652.9 貸:利潤分配-提取法定盈余公積210652.9
看到的老師們好,我小叔子是一個公司的經(jīng)理,老板被抓了,現(xiàn)在發(fā)他郵箱一些發(fā)票讓他去說明情況,怎么說才能推脫自己的責(zé)任。發(fā)票是購買一些公司的辦公用品,當(dāng)然是假票,套出錢用來給客戶送禮。有這方面經(jīng)驗的老師幫幫忙,謝謝老師。
計算這個消費稅是不得扣減舊貨物的收購價格,就是正常銷售50臺,以舊換新20臺。要加上
老師,問一下,企業(yè)從個人租賃的房屋用于辦公,企業(yè)需要繳納房產(chǎn)稅么
我公司買了一個探礦權(quán),探礦權(quán)地不在營業(yè)執(zhí)照注冊地。這個對后期取得采礦權(quán)有影響嗎?
公司問個人租的房子,產(chǎn)生的水電費,房東沒法開票給個人,只有收款收據(jù),公司可以入賬嗎,需要所得稅稅前扣除嗎
老師你好,轉(zhuǎn)賬的時候,用途可以寫培訓(xùn)費加人名嗎,就是用途可以自己編寫嗎
老師,那像餐飲業(yè)購入的食材一次計入主營業(yè)務(wù)成本,就會出現(xiàn)成本倒掛,那是不是可以先都計入原材料,然后再根據(jù)當(dāng)月的收入按百分比轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,也不用附附件啊
老師,24年暫估成本費用一直沒有發(fā)票沖回,匯算清繳調(diào)增,那賬怎么處理?
老師您好,我們是信息服務(wù)公司,是一般納稅人,幫企業(yè)招人那種,對外開具的是信息服務(wù)費發(fā)票,有時候服務(wù)收入發(fā)票未當(dāng)月開具,賬上先做的預(yù)收賬款。但信息服務(wù)費的進(jìn)項發(fā)票基本當(dāng)月都能收回,收回后若做主營業(yè)務(wù)成本,就會導(dǎo)致成本大于收入,配比不對,這種情況下的信息服務(wù)費要入什么科目好啊?
老師本來我們談好了是1千塊錢,這1千塊錢是純收入,但是對方要求開百分之三的專票,這樣我們需要收拾收回來這個稅錢,應(yīng)該給對方開多少發(fā)票
這個提了后,后續(xù)可以充回嗎?
你好,是什么原因需要把提取的盈余公積又沖回呢?
好吧,那就先不充回,請問會計處理怎么操作呢?
你好,提取盈余公積的分錄是 借:利潤分配—提取的盈余公積 貸:盈余公積