您好,調整為一致的,謝謝
你好,購買了10臺車,含稅價是330萬元,但發(fā)票是十萬元版的,所以只能卡住數(shù)量和總數(shù),單價就會出現(xiàn)差異,這樣就會出現(xiàn)合同單價和發(fā)票上實際單價不完全一致,這種情況怎么解決?
(59+59+59+59+59+1250)X(1+i)負5次方=1000(萬元) 實際利率為9.05% 在線老師麻煩解答下這個9.05%的計算過程
非貨幣性職工薪酬核算分錄題!!!解答就好!不要問別的!我不能回!第一題的車應該是購買的!業(yè)務題請寫出相應的題號和相應的完整分錄及數(shù)字1.乙公司為總部各部門經理級別以上職工提供汽車免費使用,同時為副總裁以上高級管理人員每人租賃一套住房。乙公司總部共有部門經理以上職工30名,每人提供一輛桑塔納汽車免費使用,假定每輛桑塔納汽車每月計提折舊1500元;該公司共有副總裁以上高級管理人員10名,公司為其每人租賃一套面積為250平方米公寓,月租金為每套10000元(含稅)。2.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年1月甲公司董事會決定將本公司生產的500件產品作為福利發(fā)放給公司員工(70名生產工人,30名管理人員)。該批產品的單件成本為1.2萬元,市場銷售價格為每件2萬元(不含增值稅)。不考慮其他相關稅費。
期末無殘值。8年后生產線設備的實際價值估計為原始成本的20%。公司適用的所得稅稅率為20%。新產品成本構成如下(單位:元)單位變動成本:有原材料20人工費用25變動制造費用10變動成本合計60固定成本(全年)有付現(xiàn)固定成本25000折舊費用100000固定成本合計125000這種新產品將以120元的單價出售。但3年后,當競爭者進入時,單價將跌至110元。財務部經理給出了項目投資所需資金的融資方式。公司決定采用剩余股利政策。公司的目標資本結構為“負債:所有者權益=3:5”。經過推算,新項目所需所有者權益資本通過留存收益解決,不需要發(fā)行新股,債務資本則通過銀行借款來籌措,與銀行商定的借款利率為12.5%。該公司的貝塔系數(shù)估計是0.8,無風險報酬率是6%,目前市場風險溢價為5%。由此可以得到項目投資所需的投資報酬率至少為10%。根據(jù)以上資料,結合討論分析,營銷部經理認為新產品的單價為120元比較合理。另外,營銷部經理進一步提出,3年后,由于競爭者進入這一市場,產品價格將跌至110元會議結束前,總經理在了解所有情況后,分別向營銷部經理和財務部經理提出了幾個
老師,我企業(yè)和供應商之間的貨品出現(xiàn)質量問題,現(xiàn)在需要向供應商索要賠款,后來經過雙方協(xié)議,決定在供應商的貨款中沖銷這部分賠款。 假設我企業(yè)當月對賬是10萬元,數(shù)量100噸吧,都是假設數(shù)據(jù)。供應商需要賠款是3萬元。我現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,供應商給我開票是怎么開呢? 第一種情況,數(shù)量100噸,金額7萬元,那就是降低了單價。 第二種情況,數(shù)量100噸,金額10萬元,最后付款我企業(yè)只會支付7萬元。 兩種情況,我不知選擇哪一種才是對的?還是說兩種都可以?請老師詳細點解釋!
實際賬面已經平賬,但是應付賬款貸方還有余額怎么辦
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數(shù)水平確定,第1年年初的消費者價格指數(shù)為125,據(jù)此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數(shù)為135,據(jù)此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現(xiàn)率為5%,在第三年年初的折現(xiàn)率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.
老師,請問員工異地出差發(fā)生工傷,產生的各項費用,開票的時候,是以個人名義開呢?還是以單位名稱開呢?
本月沒有生產,但有水電費和制造費用的折舊費以及生產的直接人工工資產生,這個水電費之類的我因為怎么結轉 直接人工工資也可以結轉到生產成本的制造費用嗎? 分錄怎么寫,有生產后又怎么寫分錄
老師23年沒有計提12月工資,24年補計提,那賬載金額和實際金額,稅收金額都需要加上12月的嗎
產品的認證檢測服務費計入什么科目
下個月可以抵扣嗎?剩余的19926.5
公司要注銷,賬上還有其他應付款,原材料,庫存商品,固定資產的余額要如何處理賬務
@董孝斌,老師好,我看到合同了,我們公司不是這個單位,這是我朋友之前給我的樣板,我在基礎上改呢,還沒刪完。謝謝老師。等我改成我們公司吧
收到貨款一直都未開票,現(xiàn)在公司要注銷了,應收賬款如何平賬
怎么調整
合同是330萬,單價的這個沒有辦法調整
要么就是開具33張發(fā)票,每一張數(shù)量就寫10/33