你好; 不是應該按 應收的金額來 做收入嗎 。怎么是按余額來做的?
老師好,問一下物業公司收取的物業費按權責發生制分攤收入,但開票是按照一年的物業費金額開的,相當于是本月只是確認本月一個月的收入,還有11個月是預收,報增值稅的時候開票金額是全報的,以后又有分攤,這怎么辦
老師,我們物業公司收物業費是按年收取的,做賬時需要分攤到每個月嗎?
老師,物業公司收取物業費是一年每個月按物業費余額分攤收入,年度統計收入時按分攤的收入還是實際收取的金額
物業公司,收取物業費,到2021年底才收取了2021的物業費,這個收入要如何入賬,物業費是要預收再每月分攤收入的話,我現在要怎么入賬?
你好。物業公司每月收入物業費里面有一年,也有半年的,很難分,做帳可以按收入總額÷12個月攤銷嗎,下個月也按這樣做對的。分錄是結轉未開票攤銷,主營收入
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
意思就是說物業費本身收一次是一整年入賬走的預收賬款,月底按預收余額分攤每個月主營業務收入
你好 ;? ?是的。 本身就是應收的錢才是你的收入的??
就是說實際收多少算多少是吧
你好 ; 不是? 比如本來你應收10萬? ; 那么就做10萬收 入。 而不是說你 10萬收入只收到了8萬。 你按8萬確定收入 就不對的
老師你沒聽懂我的意思,我說的預收分攤
你好;? 按照你分攤的收入金額來做統計表哈 。 不是按照實際收到的金額? ?
為什么呢?分攤的比實際的多太多
數據豈不是有誤差
你好;? ? ? ?分攤的收入。? 比如你? ?按照收到的金額除以對應的月份數? 來做收入? ;? ? ?你統計 收入也得按分攤的收入來做的。 多的部分你是掛預收賬款的??