同學你好,做內賬的話,是你內部自己用的,可以不用核算銷項和進項稅,等外賬會計交了稅之后,給你一個數據,借方做成稅金及附加或者費用。你要不就按會計制度做,用發票的復印件做成進項稅,然后也做銷項稅
老師,您好。一個公司有對公賬戶和現金賬戶(股東的銀行卡,來回轉賬),從公賬轉給供應商材料款,做內賬時分錄怎么做,要涉及到進項稅嗎?收到的進項票給做外賬的會計了
各位老師好,就是公司和供應商之間倒賬呢,多收了供應商的錢,私戶給退不去出,走了公司公戶,錢從公司公戶上退出去了,供應商開票上顯示是公司購進原材料的款,實際沒有收到原材料 ,怎么做賬務處理,分錄我寫的是借原材料 ,貸應付賬款,借應付,貸銀行存款
老師,您好。公司賬戶被凍結了,但項目還在正常進行,成立了一個新公司負責項目的資金周轉,請問要怎么做賬啊? 新公司收到一筆10萬的股本金,兩個公司要怎么做會計分錄?
請問老師,有一筆收入,客戶把費用轉賬給老板私人卡,老板又從他的私人卡轉進公司的對公銀行上,這筆收入要怎么做分錄呢? 是借庫存現金貸應收賬款,還是借銀行存款貸應收賬款
老師好!請問前任會計2020年有買入一批原材料,(1)公司對公賬號已轉貨款給供應商,分錄為:借預付賬款,貸銀行存款 (2)收到供應商的貨及發票,分錄為:借原材料,貸現金 現在發現會計做錯分錄了,實際上沒有現金多付一次 請問現在要如何處理
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,有個個體戶,2023年忘記工商年報0申報了,顯示異常,這個怎么處理呀,要花錢嗎?
老師,如果我當年有凈利潤100萬利潤,年中分紅50萬元,那我應該按多少計提法定盈余公積?
老師高新技術企業減按15%的稅率征收企業所得稅。是按哪個金額
老師,一個總公司下邊有3個分公司,只有所得稅在總公司匯總繳納,分公司不繳納所得稅,其他稅種都是自己交自己的。其中只有1個分公司有收入,這樣其他分公司和總公司總需要有收入這個公司得向他們公司轉款可能用于社保或者開工資,那我用有收入的這個分公司怎么轉款能減少風險和少繳納稅款呢
你好老師收到員工的生育津貼怎么做賬
看公司一共虧損多少是不是看資產負債表里面的期末余額未分配利潤?
年有筆貨出了當時沒票占估借:庫存商品 貸:應付賬款 結轉了 借:主營業務成本 貸:庫存商品今年一月份開的票 把借 庫存商品 貸應付賬款沖銷了 做的借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅 貸應付賬款 結轉成本需要沖回嗎?
房屋維修工程公司開發票都能開什么項目名稱
好的,謝謝老師
滿意的話,給一個五星好評唄,謝謝啦