直接寫借:固定資產(chǎn)_空調(diào) ?貸:銀行存款
老師,單位購買空調(diào),對公賬戶直接付款,如何寫會(huì)計(jì)分錄,做幾筆會(huì)計(jì)分錄,借:預(yù)付賬款_單位 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn)_空調(diào) 貸:預(yù)付賬款_單位。 還是直接寫借:固定資產(chǎn)_空調(diào) 貸:銀行存款
老師你好!問下,寫會(huì)計(jì)分錄,能不能省略,比如說:付一筆有發(fā)票的代理費(fèi)單子,可以直接寫,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款嗎,還是說先借:其他應(yīng)付款-XX單位,貸:銀行存款,然后就是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-XX單位,哪樣好些,謝謝老師
事業(yè)單位的賬,去年新購入的固定資產(chǎn)記賬借固定資產(chǎn)貸累計(jì)盈余借費(fèi)用貸銀行存款記賬記錯(cuò)了,應(yīng)該是借固定資產(chǎn)貸銀行存款,今年怎么做更正?今年可以調(diào)整成費(fèi)用和累計(jì)盈余對沖嗎?
2023.5.24收到重慶總部打給分公司購買空調(diào)費(fèi) 借銀行存款10000 貸其他應(yīng)付款-總部10000 2023.5.24支付給空調(diào)商空調(diào)費(fèi) 后續(xù)需加4500換型號 未收到發(fā)票 借預(yù)付賬款-空調(diào)商10000 貸銀行存款-本公司10000 本月6.12收到總部打給分公司4500元換空調(diào)型號的費(fèi)用 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款-總部4500 發(fā)票已經(jīng)開了,在來的路上,請問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適?
2023.5.24收到重慶總部打給分公司購買空調(diào)費(fèi) 借銀行存款10000 貸其他應(yīng)付款-總部10000 2023.5.24支付給空調(diào)商空調(diào)費(fèi) 后續(xù)需加4500換型號 未收到發(fā)票 借預(yù)付賬款-空調(diào)商10000 貸銀行存款-本公司10000 本月6.12收到總部打給分公司4500元換空調(diào)型號的費(fèi)用 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款-總部4500 借預(yù)付賬款 客商4500 貸銀行存款 4500 發(fā)票已經(jīng)開了,在來的路上,請問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄寫的對嗎?怎么寫合適?
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實(shí)際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時(shí)候都沒錢分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價(jià)格,申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價(jià)超過報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時(shí)還不夠分,是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費(fèi)用,然后匯算清繳的時(shí)候可以加計(jì)扣除。24年的時(shí)候沒有這個(gè)費(fèi)用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個(gè)表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報(bào)。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個(gè)人應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元;代扣個(gè)人所得稅9215.73元,銀行實(shí)付上月工資682851.77元。
你好老師,公司給對方單位付款,有些時(shí)候是公戶付在對方的私戶里面了,如:2021年8月5日預(yù)付**單位工程款 借:預(yù)付賬款_個(gè)人名字 貸:銀行存款 這個(gè)分錄和摘要對不對?對公賬戶顯示是個(gè)人名字。
不能這么干哈,到時(shí)候你查賬的時(shí)候還會(huì)顯示欠人家單位的錢。應(yīng)該是 借:預(yù)付賬款_某單位 ?貸:銀行存款 不要對私付款,到時(shí)候會(huì)出現(xiàn)虛開發(fā)票。實(shí)在要對私付,必須叫對方單位出具委托收款書