您好,收到發票后,借:固定資產 、應交稅費-進項稅額 貸:預付賬款-空調商
2023.5.24收到重慶總部打給分公司購買空調費 借銀行存款10000 貸其他應付款-總部10000 2023.5.24支付給空調商空調費 后續需加4500換型號 未收到發票 借預付賬款-空調商10000 貸銀行存款-本公司10000 本月6.12收到總部打給分公司4500元換空調型號的費用 借銀行存款4500 貸其他應付款-總部4500 發票已經開了,在來的路上,請問這個會計分錄怎么寫合適?
2023.5.24收到重慶總部打給分公司購買空調費 借銀行存款10000 貸其他應付款-總部10000 2023.5.24支付給空調商空調費 后續需加4500換型號 未收到發票 借預付賬款-空調商10000 貸銀行存款-本公司10000 本月6.12收到總部打給分公司4500元換空調型號的費用 借銀行存款4500 貸其他應付款-總部4500 借預付賬款 客商4500 貸銀行存款 4500 發票已經開了,在來的路上,請問這個會計分錄寫的對嗎?怎么寫合適?
2023.5.24收到重慶總部打給分公司購買空調費 借銀行存款10000 貸其他應付款-總部10000 2023.5.24支付給空調商空調費 后續需加4500換型號 未收到發票 借預付賬款-空調商10000 貸銀行存款-本公司10000 本月6.12收到總部打給分公司4500元換空調型號的費用 借銀行存款4500 貸其他應付款-總部4500 發票已經開了,在來的路上,請問這個會計分錄怎么寫合適?
買了固定資產空調13100元,安裝的時候發現用不了,后續換型號加了4500元,沒收到發票的時候其實就已經支付給空調商17600元了,不過會計分錄寫的是借預付賬款-空調商 貸銀行存款-本公司。 今天收到發票,收到發票后需要怎么做會計分錄?累計折舊是怎么折舊?怎么寫折舊的會計分錄才是正確的?麻煩懂得老師回答,不會不清楚的別浪費大家時間,謝謝。
收到總部打款,用于支付辦公家具采買 借銀行存款-本公司3000 貸其他應付款-總部3000 支付辦公家具 借預付賬款-家具商3000 貸銀行存款3000 收到因字體錯誤退回來的家具費 借銀行存款3000 貸應付賬款應付款-家具商3000 支付辦公家具 借預付賬款-家具商3000 貸銀行存款3000 收到辦公家具 借固定資產-器具家具3000 貸預付賬款-家具商3000 下月開始累計折舊,請問我寫的分錄對嗎?請問需要把7050計提下嗎?如果計提的話寫什么會計分錄合適?請分錄寫得好的老師回答,謝謝!
應收賬款占用資金的應計利息,不應該是利息嗎?為什么等于了機會成本,老師我這邊特別不理解應計利息
老師,給員工繳納社保發現有養老險 工傷險 和失業險三種,沒有醫療險怎么回事,醫療險必須添加的嗎
固定資產政府補貼需要交稅嗎
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
收到了預付賬款
收到了為啥還預付賬款
您好,收到發票沖預付款,您是問收到發票的會計分錄嗎?