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老師,我們公司采購了一輛車,大概情況是:當日以銀行存款支付了135800(部分含稅車款,剩余20萬元未支付)+29716.81元(車輛購置稅)+6737.44元(保險費)+90元(車船稅)+6445元(第一期分期付款額),剩余20萬元分期支付。老師,請問這筆業務怎么做賬呢?由于一次只能發3張圖片,在老師回復后我會把剩下的照片再追加發送,這樣方便您了解業務實質,更好幫我解答,謝謝

老師,我們公司采購了一輛車,大概情況是:當日以銀行存款支付了135800(部分含稅車款,剩余20萬元未支付)+29716.81元(車輛購置稅)+6737.44元(保險費)+90元(車船稅)+6445元(第一期分期付款額),剩余20萬元分期支付。老師,請問這筆業務怎么做賬呢?由于一次只能發3張圖片,在老師回復后我會把剩下的照片再追加發送,這樣方便您了解業務實質,更好幫我解答,謝謝
老師,我們公司采購了一輛車,大概情況是:當日以銀行存款支付了135800(部分含稅車款,剩余20萬元未支付)+29716.81元(車輛購置稅)+6737.44元(保險費)+90元(車船稅)+6445元(第一期分期付款額),剩余20萬元分期支付。老師,請問這筆業務怎么做賬呢?由于一次只能發3張圖片,在老師回復后我會把剩下的照片再追加發送,這樣方便您了解業務實質,更好幫我解答,謝謝
老師,我們公司采購了一輛車,大概情況是:當日以銀行存款支付了135800(部分含稅車款,剩余20萬元未支付)+29716.81元(車輛購置稅)+6737.44元(保險費)+90元(車船稅)+6445元(第一期分期付款額),剩余20萬元分期支付。老師,請問這筆業務怎么做賬呢?由于一次只能發3張圖片,在老師回復后我會把剩下的照片再追加發送,這樣方便您了解業務實質,更好幫我解答,謝謝
2021-12-25 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-25 22:29

同學你好!可以做回定資產入帳,入帳價值車=車價+車輛購置稅,保險、車船費做費用 借:固定資產297168.14 應交稅費一應交增值稅(進項稅費)38631.86 貸:銀行存款135800 長期應付款200000

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齊紅老師 解答 2021-12-25 22:30

你可以作為融資租賃固定資產

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快賬用戶2284 追問 2021-12-25 22:43

車輛購置稅 借:固定資產29716.81 貸:銀行存款29716.81 保險費和車船稅: 借:管理費用6373.44 稅金及附加90 貸:銀行存款6463.44 第一期租金: 借:長期應付款6445 貸:銀行存款6445 提問1、老師,剩下的付款我這樣做賬對嗎? 2、老師,支付第二期租金的時候怎么做賬呢,第二期租金本金部分由于開了發票,所以就只開了電子收據,去圖片所示,利息部分開了發票,也如圖片所示

車輛購置稅
借:固定資產29716.81
       貸:銀行存款29716.81
保險費和車船稅:
借:管理費用6373.44
        稅金及附加90
        貸:銀行存款6463.44
第一期租金:
借:長期應付款6445
        貸:銀行存款6445
提問1、老師,剩下的付款我這樣做賬對嗎?
2、老師,支付第二期租金的時候怎么做賬呢,第二期租金本金部分由于開了發票,所以就只開了電子收據,去圖片所示,利息部分開了發票,也如圖片所示
車輛購置稅
借:固定資產29716.81
       貸:銀行存款29716.81
保險費和車船稅:
借:管理費用6373.44
        稅金及附加90
        貸:銀行存款6463.44
第一期租金:
借:長期應付款6445
        貸:銀行存款6445
提問1、老師,剩下的付款我這樣做賬對嗎?
2、老師,支付第二期租金的時候怎么做賬呢,第二期租金本金部分由于開了發票,所以就只開了電子收據,去圖片所示,利息部分開了發票,也如圖片所示
車輛購置稅
借:固定資產29716.81
       貸:銀行存款29716.81
保險費和車船稅:
借:管理費用6373.44
        稅金及附加90
        貸:銀行存款6463.44
第一期租金:
借:長期應付款6445
        貸:銀行存款6445
提問1、老師,剩下的付款我這樣做賬對嗎?
2、老師,支付第二期租金的時候怎么做賬呢,第二期租金本金部分由于開了發票,所以就只開了電子收據,去圖片所示,利息部分開了發票,也如圖片所示
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齊紅老師 解答 2021-12-25 23:06

支付的利息費用化的話進財務費用

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齊紅老師 解答 2021-12-25 23:07

保險費是專票,有進項稅額可以抵扣

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齊紅老師 解答 2021-12-25 23:08

你也可以參照融資租賃固定資產做賬務處理,把支付的利息費用資本化

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快賬用戶2284 追問 2021-12-26 11:11

老師,第二期租金會計分錄還是不太明白,可以麻煩老師幫我寫一下嗎,我參考老師的

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齊紅老師 解答 2021-12-26 11:41

借:長期應付款 財務費用一利息支出 貸:銀行存款

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快賬用戶2284 追問 2021-12-26 11:45

好的,謝謝老師,整個過程不會涉及到未確認融資費用,對嗎

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快賬用戶2284 追問 2021-12-26 11:46

支付的利息資本化,是指把支付的利息計入固定資產原值嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-26 13:04

這個分錄是整個利息費用化的處理

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-26 13:05

如果按融資租賃固定資產入帳的話,可以將利息支出資本化計入固定資產原值

頭像
快賬用戶2284 追問 2021-12-26 13:24

好的 老師如果利息支出資本化,應該怎么處理呢,對企業所得稅有什么影響嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-26 13:32

利息資本化對所得稅是有影響的,資本化后在通過折舊進到費用里,和費用化對所得稅的影響有所不同,資本化的處理建議參照融資租賃固定資產帳務處理

頭像
快賬用戶2284 追問 2021-12-26 13:34

明白了,老師,那資本化的分錄怎么填寫呢?我想參考一下

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齊紅老師 解答 2021-12-26 13:40

你去網上百度下融資租賃固定資產的帳務處理,分錄有點長我手機答題不太方便

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快賬用戶2284 追問 2021-12-26 14:31

好的,老師,針對這筆業務,我可以按整個利息費用化方式來處理嗎?還是說一定要按資本化方式處理

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齊紅老師 解答 2021-12-26 15:13

可以利息費用化來處理

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